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老師,一般納稅人月底的時候,我能不能把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,都轉(zhuǎn)讓應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2025-11-07 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-07 09:37

都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以

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都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以
2025-11-07
對的,同學(xué),你的理解是正確的
2024-01-11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-05-23
你好,一般納稅人單位,月底是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)處理的? 都需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
2025-03-30
你好,這個其實(shí)不用轉(zhuǎn)。至少沒有要求轉(zhuǎn) 你要轉(zhuǎn),可以月末的時候做
2025-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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