若是一般納稅人,開票稅率是3%,就是簡(jiǎn)易征收

老師,請(qǐng)教個(gè)問題如果一個(gè)建筑公司選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,是不是這個(gè)公司所有業(yè)務(wù)都是簡(jiǎn)易計(jì)稅了?可不可以把混凝土用于簡(jiǎn)易計(jì)稅,而其他建筑材料選擇一般計(jì)稅呢?我在練習(xí)建筑行業(yè)的實(shí)操課,這個(gè)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,里面有個(gè)報(bào)銷火車票的業(yè)務(wù),怎么沒有進(jìn)項(xiàng)稅,車票直接走管理費(fèi)用了,沒有核算進(jìn)項(xiàng)?
新成立小規(guī)模建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅,第一個(gè)月開票2000萬(wàn),是否能享受1個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠政策
老師,想問一下建筑行業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,分錄的金額怎么確認(rèn),比如我們這個(gè)階段開票為1030000,簡(jiǎn)易計(jì)稅下我們沒有繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅是0,這個(gè)分錄怎么寫呢
我們是一般納稅人,建筑行業(yè),對(duì)外開票有簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),材料13個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
建筑業(yè)某個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是供貨方開具了專票,這個(gè)不能進(jìn)行抵扣嘛?是吧發(fā)票退回到供應(yīng)商處,重新讓他開具普票嗎?
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊


開的租賃費(fèi)9%呢?說(shuō)明這個(gè)是可以抵進(jìn)項(xiàng)的?但是租賃費(fèi)是開9%嗎?
按建筑服務(wù)大類開具的?
是的對(duì)的
這是一般計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)可抵扣
他這個(gè)是開9%嗎?
帶司機(jī),且是在工地提供服務(wù),是按建筑服務(wù) 9%