賬務(wù)處理: 確認(rèn)視同銷售收入:借 “銷售費(fèi)用” 4 萬元,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”(或 “其他業(yè)務(wù)收入”)3.54 萬元(4 萬 ÷1.13)、“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”0.46 萬元(4 萬 ÷1.13×13%)。 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借 “主營業(yè)務(wù)成本”(配件成本價),貸 “庫存商品”。 增值稅:需視同銷售,按報關(guān)單金額 4 萬元計稅,可按規(guī)定申請出口退稅或免稅。 所得稅:視同銷售確認(rèn)收入 4 萬元,成本按實(shí)際成本扣除,計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。

您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
我們進(jìn)出口維修機(jī)器。從機(jī)器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費(fèi)提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費(fèi)提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進(jìn)項稅額如何處理?是否視同銷售,財務(wù)上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費(fèi)不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
母公司由于賬戶被凍結(jié),讓投資的子公司代付供應(yīng)商貨款,結(jié)果供應(yīng)商把發(fā)票開給子公司了,實(shí)際材料是母公司用于生產(chǎn),母公司可以沒有發(fā)票直接入成本稅前扣除么,子公司付的貨款掛跟母公司的往來
外匯管理局給我們打電話,我們是進(jìn)口企業(yè),說我們進(jìn)口預(yù)付款超過30天要做預(yù)付貨款報告,這個東西怎么做,因?yàn)槲乙矂偨邮謧z月,說我們之前24.5月份前一直都在做,需要現(xiàn)在每個月也做,同事之間都斷檔了,之前一同事也沒做過,這個具體怎么操作謝謝
你好,請問員工繳納保險前,需要辦理用功備案嗎?
請問老師什么是十個點(diǎn)的專票
老師,是不是哪個城市的公司開發(fā)票的IP地址最好是在哪個城市? 在外省份開具可以嗎?
請問老師 把自己的車租給單位使用 怎么出具單據(jù)讓工司做辦公費(fèi)用 我可以開一個收據(jù)嗎 一年30000對于收據(jù)有金額限制嗎 有了這個租的車 公司的加油費(fèi)是不是可以做辦公費(fèi)了呢,謝謝老師
試用期工資8000元,轉(zhuǎn)正10000,雙休,2025年10月26日轉(zhuǎn)正,10月工資應(yīng)該怎么計算?
法人個稅app不關(guān)聯(lián)公司掃碼能登陸公司電子稅局嗎
老師,基本戶2024年8月20日匯款了223435.52到本公司美金賬戶,人民幣223435.52轉(zhuǎn)過去美元賬戶收款金額就是換算后的金額為31192.12元,請問這個分錄這樣做對嗎?但是我這個分錄又是人民幣的金額。應(yīng)該怎樣做呢!
野生昆蟲博物館會計用什么科目做賬?


不收款,免費(fèi)贈送也能退增值稅?
那不可以退稅的哦