你好,你需要先入賬才可以出售

你好,老師!我這邊是從2022年1月份接手的,然后跟客戶對賬的時候,發(fā)現(xiàn)有一筆帳,銀行那邊在2020年11月已經(jīng)支付了。但沒有做賬。現(xiàn)在查出了,那筆費用是:新車打蠟99元,和車輛購置稅9893.81元。應(yīng)付是:某某汽車銷售服務(wù)有限公司?,F(xiàn)在想把它平賬,要怎么操作???
老師好,去年4月份我入了一個固定資產(chǎn)車輛,5月份開始提折舊,因為我們兩個公司一個老板,我自己管理兩個公司,今天賣車呢,我才發(fā)現(xiàn)這輛車是另一個公司名下的,因為當(dāng)時買付錢是老板付的,所以一直沒有察覺出來,請問老師現(xiàn)在怎么辦啊
請教老師個問題,我公司2019年4月購入一輛車,2022年5月折舊完畢。因為公司不能掛太多車輛,就把這輛車掛到公司員工倫剛名下。現(xiàn)在因某種原因倫剛又把這輛車經(jīng)過二手車交易市場賣給公司。并且二手車給我們開了發(fā)票。但是沒有資金流出。那這個怎么做賬。折舊完的還需做賬嗎?
請教老師個問題,我公司2019年4月購入一輛車,2022年5月折舊完畢。因為公司不能掛太多車輛,就把這輛車掛到公司員工倫剛名下。現(xiàn)在因某種原因倫剛又把這輛車經(jīng)過二手車交易市場賣給公司。并且二手車給我們開了發(fā)票。但是沒有資金流出。那這個怎么做賬。折舊完的還需做賬嗎?
老師:我們公司購進了一輛二手車沒有開發(fā)票, 現(xiàn)在隔了11個月賣出去了,卻開了發(fā)票,這個怎么處理呀?是不是可以喊當(dāng)時賣給我們的補開發(fā)票
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費用,貸應(yīng)交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬啊?以后應(yīng)該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導(dǎo)致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)助教費稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運輸發(fā)票,可以進行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預(yù)提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
那我直接不抵扣了,坐在10月份的賬里面可以嗎
可以的,但是你出售需要繳納增值稅的,不抵扣是你們自己選擇的
那如果10月所屬期抵扣了,11月份就二手車發(fā)票開出來了,有沒有問題,要不要二手車發(fā)票紅沖了,晚點再開具比較好
這個不要緊的不妨礙