您好,這個(gè)可能是系統(tǒng)的問(wèn)題,你換個(gè)瀏覽器試下

老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選少了 現(xiàn)在還可以進(jìn)到系統(tǒng)里面去勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這個(gè)未交增值稅怎么算出來(lái)呢,比如我銷(xiāo)項(xiàng)有,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是直接看賬里面本月做的進(jìn)項(xiàng)?還是看勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí)勾選的抵扣金額,具體未繳增值稅怎么算出來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)下電子稅務(wù)局:用票業(yè)務(wù),當(dāng)前可勾選增值稅金額,是不是就是未抵的稅額?我看點(diǎn)進(jìn)去看未抵扣的金額跟外面顯示的不一樣。
老師,您好,2023年11月至2024年2月份,有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額忘了計(jì)入待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里,按總金額入賬到費(fèi)用和成本里面,可是后來(lái)2024年11月份至12月份,我在勾選認(rèn)證發(fā)票平臺(tái)又勾選抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,一般納稅人經(jīng)常開(kāi)普票,然后發(fā)票業(yè)務(wù)里面顯示抵扣憑證2 增值稅稅額0,當(dāng)期可勾選增值稅金額是150000元,我打開(kāi)后是普票勾選,然后我就勾選了,老師為啥普票也需要勾選呢!不勾選和勾選有什么區(qū)別呢
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷(xiāo)售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷(xiāo)項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫(xiě)一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊

