是因為少申報收入了嗎

一月份增值稅及附加已申報繳納,響應(yīng)疫情免稅政策,已申請稅款留抵,如何做賬務(wù)處理?2月和3月有一部分免稅申報,其他正常報稅繳款,免稅部分如何處理?
以前年度和本年度附加稅申報錯誤,在稅務(wù)局更正申報后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計提的時候:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費附加 地方教育費附加 實際繳納時:應(yīng)交稅費 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費附加 地方教育費附加 現(xiàn)在更正申報了18年19年20年的報表出現(xiàn)多交稅款三萬多用于抵扣以后每月附加稅,三萬多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時怎么入賬 麻煩能解答詳細(xì)分錄嗎?
老師、我們申請增值稅退稅,多繳納稅款來源于“更正往期申報表產(chǎn)生”這個退回銀行的稅款怎么做會計分錄?
老師,你好,收到個稅返還后申報了增值稅,那么這里繳納的增值稅及附加稅怎么入賬(由于申報增值稅時忘記填返還個稅那一部分了,后面又更正申報的,之前申報的增值稅及附加稅已扣款成功,后面這一部分的增值稅及附加稅怎么入賬)
老師,更正了往年的增值稅申報表,收入是正確的沒改,就是減免部分不對更正后產(chǎn)生了多繳稅款退稅,還需要修改哪些報表?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
不是,因為本期沖紅前期發(fā)票沖多了,當(dāng)期收入是負(fù)的
紅沖要做負(fù)數(shù)申報,會減少收入與增值稅
我知道,我的意思是關(guān)于稅款的分錄如何做?
借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (負(fù)數(shù))
我知道這個,我指的是形成多繳稅款的分錄
以后抵欠,抵欠成功后的分錄
跟形成多繳稅款的原因沒有大關(guān)系
減少銷項,就會形成多繳