1、最新增值稅留抵退稅政策中其他納稅人(一般企業(yè))申請(qǐng)留抵退稅的條件 2、最新增值稅留抵退稅政策中房地產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)留抵退稅的條件 3、最新按月申請(qǐng)留抵退稅的制造業(yè)等4行業(yè)申請(qǐng)留抵退稅的條件 、

您好,我想問一下,考稅務(wù)師需要什么條件?
請(qǐng)問下老師硬件缺進(jìn)項(xiàng)有什么技巧嗎?老板不想交增值稅
符合什么條件才能進(jìn)行增值稅退稅
老師 我想問下增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額留底退稅 需要提供什么資料嗎
您好,老師,增值稅退底退稅需要什么條件可以辦理呀
財(cái)務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長(zhǎng)怎么全都錄進(jìn)去
工資薪金賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項(xiàng)目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機(jī),打印機(jī)墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費(fèi)了8千多元,我目前喊對(duì)方開具發(fā)票,可以喊對(duì)方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您再次進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會(huì)怎么樣
個(gè)體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動(dòng)帶出
想請(qǐng)教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實(shí)際入住消費(fèi)了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時(shí)要從私戶扣起手續(xù)費(fèi)600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的


您好您屬于哪一種企業(yè)
我們是商貿(mào)企業(yè)
一般企業(yè)(除制造業(yè)等4個(gè)行業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)納稅人以外的其他納稅人),申請(qǐng)退稅前連續(xù)六個(gè)月期末留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月期末留抵稅額與申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期上一年度12月31日期末留抵稅額相比新增加留抵稅額不低于50萬元的,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)按比例退還新增加留抵稅額。新增加留抵稅額不超過1億元的部分(含1億元),退稅比例為60%;超過1億元的部分,退稅比例為30%。 二、企業(yè)需同時(shí)符合以下條件: (一)納稅繳費(fèi)信用級(jí)別為A級(jí)或者B級(jí)。 (二)申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或者虛開增值稅專用發(fā)票情形。 (三)申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上。 (四)2019年4月1日起未享受增值稅即征即退、先征后返(退)政策,2025年7號(hào)公告另有規(guī)定的除外。 參考文件:財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于完善增值稅期末留抵退稅政策的公告(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2025年第7號(hào))
好的,謝謝老師
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