本季度應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=((利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-速算扣除數(shù))*50%-本年累計(jì)預(yù)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅

老師您好,請(qǐng)問(wèn)查賬征收的個(gè)體戶,一個(gè)季度開票金額是25萬(wàn),是普通發(fā)票,這個(gè)需要繳納個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎,要繳納多少呢,如何計(jì)算的呢,謝謝老師
老師你好,一個(gè)個(gè)體工商戶他有一個(gè)對(duì)公賬戶核定征收,但是專管員還沒有核定征收率,假定征收率15%,我們?nèi)绻總€(gè)月銷售收入是20萬(wàn)元,那我們一年光經(jīng)營(yíng)所得都要繳納240萬(wàn)*0.15*0.35-6.55=6.05萬(wàn)元?我這個(gè)一年需要繳納經(jīng)營(yíng)所得算法總額對(duì)?
老師您好,我成立一家個(gè)體戶,咨詢服務(wù)部,這個(gè)需要成本票嗎?開票開了三百多萬(wàn),個(gè)人所得稅需要繳納多少,有什么辦法可以不交稅呢
老師,個(gè)體戶繳納年度經(jīng)營(yíng)所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)去計(jì)算的吧,一個(gè)人名下有多個(gè)個(gè)體戶,多個(gè)個(gè)體戶年度利潤(rùn)加起來(lái)大概是50000元,那他需要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅,有沒有優(yōu)惠政策
老師個(gè)體工商戶23年開了100萬(wàn),沒有任何成本,也沒有其他可以扣除的項(xiàng),需要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問(wèn)題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒超過(guò)都怎么記賬?


分階段計(jì)算還是直接用209萬(wàn)*0.35-6.55呢
直接用209萬(wàn)*0.35-6.55計(jì)算就行
老師繳納66.6萬(wàn)的稅對(duì)嗎
可以享受200萬(wàn)利潤(rùn)減半 減免稅額=(經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元部分的應(yīng)納稅額-其他政策減免稅額×經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×50%。
算的對(duì)嗎老師
那就是減半33.3萬(wàn)嗎
先計(jì)算應(yīng)交的個(gè)稅,再減去減免的稅額
本季度應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-速算扣除數(shù)-本年累計(jì)預(yù)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 ? 減免稅額=(經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元部分的應(yīng)納稅額-其他政策減免稅額×經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×50%。
老師,沒有以前年度虧損,麻煩您先幫我算一下這個(gè)應(yīng)該繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
老師,麻煩您回一下行嗎
沒有其他政策減免稅額,直接就是209萬(wàn)*0.35-6.55計(jì)算除以2就行=66.66/2=33.3
好的,謝謝您老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。