您好,最好是各走各的賬,A轉(zhuǎn)給B的掛預(yù)付或應(yīng)付,B給A的掛應(yīng)收或預(yù)收,借款掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付。除非有相互抵賬的說明就可以放在一起

老師,A公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前欠B公司的貨款,需要由他的全資控股公司C付款來支付給B。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,這筆貨款還是由C來支付,但是款得轉(zhuǎn)到A公司來,我作為A公司的會計,可以把這C轉(zhuǎn)進來的錢作為代收款做賬嗎,不作為A對C的欠款。借:銀存,貸:其他應(yīng)付款-B公司,支付的時候做借:其他應(yīng)付款-B公司,貸:銀行。
老師 A公司給B公司轉(zhuǎn)賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應(yīng)收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付- A 采購支付時:借:其他應(yīng)付-A貸:銀行存款
老師,您好,請問委托代付怎么做賬呢,A公司委托B去付的物業(yè)管理 費,物業(yè)公司本身也是應(yīng)該開票給A的,目前A公司賬上付給B,由B去付給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給A,請問A 公司付款給B時,是不是, 借:其他應(yīng)付款--B公司,貸:銀行存款, 收到物業(yè)公司開出給A公司發(fā)票時: 借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-B公司,分錄對嗎?感覺怪怪的
A公司給B公司轉(zhuǎn)1000元, 是因為B公司的員工年終獎由A公司代發(fā)了, B公司做的 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 A公司做的 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 結(jié)果現(xiàn)在對賬就因為這1000元導(dǎo)致A公司跟B公司不平 應(yīng)該怎么調(diào)賬? A公司做: 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,公司賬上掛在員工A的往來中,有一部分屬于B的。公司付給A,再由A轉(zhuǎn)付給B?,F(xiàn)在A離職要清往來,那屬于B部分,A有提供A轉(zhuǎn)付給B的銀行回單,那可以僅根據(jù)付款回單作為原始單據(jù),將應(yīng)收A的往來轉(zhuǎn)掛為應(yīng)收B的往來嗎?
財務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長怎么全都錄進去
工資薪金賬載金額大于實際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標,硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額。請您再次進行核實確認,如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險和經(jīng)濟損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動帶出
想請教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實際入住消費了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時要從私戶扣起手續(xù)費600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的