您好,要對(duì)方開(kāi)紅字信息表,購(gòu)買方發(fā)起紅字信息表,那購(gòu)買方填,選擇:銷售折扣或者銷售退回,

老師 我2019年收到一張專票,已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額有誤,要沖紅部分金額。
被部分沖紅的專票,認(rèn)證時(shí)已經(jīng)按全額認(rèn)證了,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)按什么金額申報(bào)
當(dāng)月開(kāi)出紅沖發(fā)票,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證超出紅沖金額的發(fā)票,還是銷項(xiàng)開(kāi)出超過(guò)紅沖金額的發(fā)票?
已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,紅字沖紅發(fā)票開(kāi)具時(shí)可以只沖紅部分退貨退款金額,不全部沖銷的嗎?
老師一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng),已認(rèn)證的專票,后面商品降價(jià)了,紅沖,可以購(gòu)買方紅沖部分金額嗎
老師 我們有個(gè)訂單是定做的機(jī)器 合同84000 客戶付了42000的預(yù)付款 現(xiàn)在機(jī)器達(dá)不到要求 客戶退單了 但是預(yù)付款我們只退21000 那剩下的21000我們要開(kāi)票給她們要怎么開(kāi)呢
老師,看完題目如何判斷用那個(gè)會(huì)計(jì)科目
廠家返利我直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?正確的是怎么做
老師,賬面庫(kù)存少,實(shí)際庫(kù)存多,注銷前如果開(kāi)票,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下直接開(kāi)出繳納13個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本少一點(diǎn),利潤(rùn)出來(lái)交5個(gè)點(diǎn)的所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理合適不?
老師按未來(lái)使用法跨年費(fèi)用24年發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷,在25年報(bào)銷,25年匯算清繳需要調(diào)增嗎
A合伙企業(yè)、B有限公司都是一個(gè)老板的,A是B的股東,占股60% 18年老板轉(zhuǎn)1000萬(wàn)給A(借款),A將1000萬(wàn)轉(zhuǎn)給B(投資款),借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)A準(zhǔn)備注銷,所以成立了C有限公司,A所持B的60%股權(quán)作價(jià)0元轉(zhuǎn)讓給C(股轉(zhuǎn)已完成) 請(qǐng)問(wèn)A的其他應(yīng)付款和長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么處理?
2024年1-12月份工薪申報(bào):186127元 匯算清繳填179,610元,殘保金因該填哪個(gè)?
老師好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因?yàn)樽约赫f(shuō)了預(yù)算上的錯(cuò)誤,試用期都沒(méi)通過(guò)……… 怎么就改不了那?
老師你好,如果公司11月份開(kāi)始跨境電商備案,海關(guān)備案,11月份的收入可以享受免稅對(duì)吧。那10月份有亞馬遜平臺(tái)有銷售貨物但是未備案,那第四季度小規(guī)模公司怎么申報(bào)收入呢?
【浙江省稅務(wù)局】尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行更正,以免帶來(lái)不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師,我們有收到這條提醒,是需要怎么去對(duì)比處理呢?謝謝老師


未認(rèn)證過(guò)的是不是只能銷售方填寫
未認(rèn)證過(guò),不能部分紅沖,只能全額紅沖
是銷售方操作,還是我們也能操作
未認(rèn)證,你們直接紅沖就可以了