您好,這個相當(dāng)于是法人欠公司的錢,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的

公司需要注銷,其他應(yīng)付款金額比較大,這個應(yīng)該怎么調(diào)???
老師您好,分公司注銷,報表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤是負數(shù),這樣還需要怎么調(diào)報表。
老師您好,其他應(yīng)收款的負數(shù)調(diào)到其他應(yīng)付款這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師您好,企業(yè)注銷,報表只有其他應(yīng)付款法人正數(shù)和未分配利潤是負數(shù),只有這兩個報表項目有金額,還需要調(diào)嗎
老師,您看下這個調(diào)整哈,其他應(yīng)收借方的負數(shù)合計是7520520.22,其他應(yīng)付款貸方的負數(shù)是23260.04,那這個重分類調(diào)整為啥借貸方都調(diào)成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老師,老板拿來孩子報學(xué)習(xí)課的發(fā)票,這個能報銷嗎,當(dāng)福利費?稅前能扣除嗎
老師請問考中級是一科一科學(xué)完,還是交叉著學(xué),找apple老師
個體戶,定率征收,是用收入*定率 還是用收入扣除成本費用后的利潤*定率
老師,出口報關(guān)的裝箱單是什么呀?
購銷合同掃描件可以嗎?還是一定要原件
老師、財產(chǎn)保險合同印花稅 計入哪個科目?會計分錄怎么寫?
應(yīng)交增值稅銷項稅額貸方有332.09,這個應(yīng)該怎么調(diào)賬,把這個科目做平?
老師,我們銀行流水跟發(fā)票是3月開的,合同是在后7月簽的,把這個單證給稅務(wù)會存在風(fēng)險嗎?
公司為小規(guī)模納稅人時 有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅499 現(xiàn) 公司已轉(zhuǎn)為一般納稅人, 問:這筆增值稅是一直掛著‘應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,還是結(jié)轉(zhuǎn)成別的科目
請問一下,辦理的物業(yè)執(zhí)照前幾年都是零申報 現(xiàn)在用這個公司租了房子來做公寓出租,請問這個需要前期會計需要做什么
如果不是法人的,是其他公司的,也是轉(zhuǎn)支出嘛
是的,一樣的,計入營業(yè)外支出里面