若“未交增值稅”是欠稅,12月實(shí)際繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款);若是異常余額,核查后沖銷。操作后應(yīng)交稅費(fèi)欄數(shù)據(jù)清零。

老師,12月一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?,F(xiàn)各科目余額數(shù)據(jù)如圖,年末要如何將應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)平為o?哪些不用結(jié)轉(zhuǎn)掛著就行?
老師早上好,增值稅主表本年累計(jì)應(yīng)納稅額欄金額7萬,這個(gè)應(yīng)納稅額和會(huì)計(jì)賬應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目核對(duì)?因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,有未交增值稅科目,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)科目,有點(diǎn)懵?。繋孜焕蠋煾嬖V的都不一樣??!
老師,您好去年有一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候記賬憑證把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這一欄錯(cuò)做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目了,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)三級(jí)科目里借方有余額,今年這個(gè)怎么調(diào)賬啊
你好老師,2024年12月年底科目余額表應(yīng)交增值稅欄為零,進(jìn)項(xiàng)稅額為零,轉(zhuǎn)出未交增值稅欄為零,銷項(xiàng)稅額為零,未交增值稅欄有數(shù)據(jù),應(yīng)交稅費(fèi)欄有數(shù)據(jù),應(yīng)交稅費(fèi)欄的數(shù)據(jù)帶到下一年2025年1月,1月應(yīng)交稅費(fèi)欄就成了負(fù)數(shù),請(qǐng)問如何讓2024年12月底科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)欄數(shù)據(jù)為零?
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個(gè)問題


未交增值稅欄稅是2025年1月份交,2024年12月末科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)欄的數(shù)據(jù)是否需要沖銷,這個(gè)數(shù)據(jù)不沖銷再2025年1月應(yīng)交稅費(fèi)欄是負(fù)數(shù)
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
不沖銷2025年1月份做完賬應(yīng)交稅費(fèi)欄顯示是負(fù)數(shù)