那實際他出口的日期是幾月?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師您好,我們是生產企業(yè)辦理退稅,8月份出口的,是不是要到9月份再到擎天出口退稅系統(tǒng)里操作,我現在已經進行了基礎數據采集,數據處理自檢申報是要到9月份申報完增值稅后再操作嗎
老師,我填寫生產企業(yè)離線出口退稅報送單,輸進原幣幣別USD,就自動跳出來美元匯率,這個我們是不能自己改的是嗎,因為我報送單上出口日期是8.18,但報送單資料9月才得,我9月開的票,現在申報出口
老師,我們是外貿公司,申請退稅顯示疑點:存在出口日期與申報年月不在同一年度的出口數據。請問這個要怎么操作的?我們是去年2021年9月份出口的貨物,想要在2022年申請退稅的。
請問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報期內申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報期內進行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個時間估計有點久,我這個月也有出口要申報,那么申報2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個月應該申報出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
                老師,公司賬上未分配利潤有300萬,注銷需要交稅嗎?
老師,請問制造業(yè)用什么財務軟件好?
老師,招待費可以抵扣嗎
請問:跨區(qū)域涉稅事項反饋,做不了。通過企業(yè)業(yè)務-特定主體登錄-跨區(qū)域報驗戶登錄,是空白的。這是什么原因?要怎么操作
董孝彬老師,你接著說吧,我男友公司不景氣,我借給他1萬,或者明天跟企業(yè)說,之前有個月份工資表沒有給我,現在要補申報數據,如果涉及到個稅這塊,就用費用發(fā)票沖賬吧!
老師,我們是一般納稅人,公司買的大型設備,40 萬左右,生產線上用的,設備款付一半,對方沒開發(fā)票,但是設備已經到廠使用了,我不能只做預付款了吧?咋處理呢?幫我寫個分錄吧老師!
老師我們之前信用等級為D級,我們直接判D解除了,現在要調整信用等級,我們應該找專管員,還是去稅務大廳12366那?
開票對金額有限制嗎?
個體工商戶對個人能開票嗎?
公司給員工繳納社保醫(yī)保個人賬戶余額是0是怎么回事?
9月開票2單,申報了增值稅,但分別10月1日,10月18日出口
修改下你自己的出口日期 9月份增值稅申報 10月份做收入
9月份增值稅申報表要改嗎,我票開了,實際10月匯率更高,數據能改嗎
增值稅申報表不需要修改,因為你開發(fā)票 然后你確認收入的時候,按照十月份的第一個工作日
現在11月了,那我發(fā)票要紅沖在11月嗎,需要紅沖嗎
發(fā)票不用紅沖 你做收入和應收帳款預收賬款有差額的放到財務費用
發(fā)票不紅沖,那我退稅和我開發(fā)發(fā)票的人民幣金額不一樣呢
退稅商業(yè)的話是根據進項發(fā)票來的,他也不是你開的發(fā)票
是生產企業(yè),9月開20萬,實際10月出口,那按10月匯率是21萬,我現在按9月匯率自檢不了, 我11月紅沖9月20萬發(fā)票,會不會有什么問題,到底正規(guī)怎么做
你11月份紅沖,那你得十二月份申請退稅,而且你十月份你還申報增值稅嗎?
我也覺得有點亂了,我應該10月份問老師的,現在架在這上面,不知道怎么處理了,您看怎么處理比較好
我的意思是十月份你按照210,000來確認收入 剩余有差額的財務費用,或者補無票收入
那我就10月補無票收入,1萬,,然后退稅就直接申請按21萬,9月已經開票20萬并申報了,就不紅沖了,可以嗎
可以的,可以不紅沖
好的,謝謝老師給予分析幫助,謝謝
不用客氣,工作愉快。
郭老師,剛問專管員,他建議我11月紅沖,一票對一票,好核對,退還是10月退沒關系
那收入做到幾月份?