您好,不能,最多開票就是三個點

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    咨詢點業(yè)務(wù),我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,政策是500萬以內(nèi)免增值稅對吧,但是我們現(xiàn)在開了600萬的發(fā)票,你說稅務(wù)局會按一般納稅人全額征收我們的稅款嗎?有沒有這方面的相關(guān)文件參考一下嗎?
老師請問一個設(shè)備公司在南方的一個小縣城,現(xiàn)在需要承接一個項目,大概2000萬,可以辦增項,直接開發(fā)票嗎?我們現(xiàn)在不在那邊,聯(lián)系不到那邊稅務(wù)局的領(lǐng)導,也沒法問,這個設(shè)備公司的會計說這樣有風險,不能增,而且說那邊稅務(wù)局領(lǐng)導說,你只要增項我就查你。我們現(xiàn)在也是很疑惑,這到底是不是稅務(wù)局的人說的話,我正常有業(yè)務(wù)還不能增項了嗎?
你好,老師,我接手的一個小規(guī)模公司,21年本應(yīng)該開票40萬,結(jié)果有一張錯誤的10萬的票沒有作廢,結(jié)果開票金額變成50萬,已經(jīng)按50萬申報繳稅了,現(xiàn)在免稅,還能開出1個點的紅沖發(fā)票嗎?
老師,有個小規(guī)模勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,2022年8月之前,一共開了318萬,今天給我說,想沖紅60萬,因為超500萬了,要變一般納稅人了,問我可以嗎?我說我都入成本了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不能沖紅了,老師,我這樣說對嗎?有沒有別的辦法,她沖紅了,我這邊還不受影響的處理方式呢
老師,我們對公對私都有貨款付給供應(yīng)商,對私的不要開發(fā)票,年前的事情,供應(yīng)商對私都開了二十幾萬的發(fā)票給我們,年前就跟她們說這個事情,發(fā)票遲遲不紅沖,現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說不能紅沖了,我這邊怎么辦
                老師我們是24年建的賬,期初所有者權(quán)益我填寫什么數(shù)據(jù)呢?
請問老師企業(yè)錄用退役軍人一個月一人可以抵減多少錢增值稅呢?可以抵減幾年?
假如個體戶一年120萬以內(nèi)是沒有任何稅的話,那我能不能多注冊幾張營業(yè)執(zhí)照換著用呢?
工資每月10000,沒有社保和公積金,1~4月工資正常發(fā)放,5~10月期間沒有發(fā)放工資,個稅怎么申報,每月收入都填0嗎?
老師 個人代繳滯納金怎么做分錄
我最近在做一個項目,是林投公司的項目,我們組織人砍伐。每天砍的竹子由我們直接買給加工廠,現(xiàn)金支付我們,現(xiàn)金支付在我們個人銀行卡上,這個事情有問題沒有?該怎么辦?
老師好,公司銀行收到一個0.34 元,對方是平安銀行(如圖),賬戶名稱是橙E付網(wǎng)絡(luò)支付手續(xù)費支出,備注寫的是平臺小額健全支付,請問這是什么?請問會計分錄是什么?
A公司代收三個公司的款,又替B 、C 、D公司支付的款項,A公司計入 其他應(yīng)收款核算,其他三個公司掛賬 其他應(yīng)付款 核算,到年底,每個公司這兩個科目是不是要互抵了?
咨詢下:航空公司開具的增值稅電子普通發(fā)票,這種電子發(fā)票稅額一般填寫在附表2中哪行?
幫員工代扣代繳的社保,費用都是員工承擔,這種做賬怎么做啊
我們現(xiàn)在是一般納稅人
只是一下子沖這么多,稅務(wù)局肯定會查賬
開票是沒有問題,紅沖了就可以開
那紅沖了1點開9點的發(fā)票 稅款會抵嗎
可以,你按9%開的,是可以抵扣的
你意思550萬我開了9點紅沖了1點。最后550萬按8點交稅
是的,這個可以紅沖現(xiàn)在的收入和稅費,因為現(xiàn)在開不了1%的發(fā)票了
那我們按8點交550萬的稅款
是的,如果重開的話,就是這樣的