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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年有張發(fā)票抬頭開的個人,公司報銷入賬主營業(yè)務(wù)成本——交通費,沒有納稅調(diào)增,今年如果能紅沖重開是不是借主營業(yè)務(wù)成本——交通費負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本——交通費正數(shù),附上公司抬頭發(fā)票,是不是就可以了

2025-10-31 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 17:05

同學(xué)你好 既然沒做納稅調(diào)整。 那么,今年紅沖又重開后。建議就不要入賬了。直接把發(fā)票 放到去年的那個憑證下面就行。 如果覺得有必要體現(xiàn)在賬上,你的處理也可以的

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快賬用戶1334 追問 2025-10-31 17:08

如果不給紅沖重開,今年做筆分錄借主營業(yè)務(wù)成本——交通費負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本——交通費正數(shù),在今年納稅調(diào)增,可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:12

如果不給紅沖,賬務(wù)不用做任何調(diào)整, 因為財務(wù)賬按照會計規(guī)定處理的,有沒有發(fā)票都可以入賬, 只是稅法不允許扣稅,因此,稅局申報時 做納稅調(diào)增就行。

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快賬用戶1334 追問 2025-10-31 17:14

是去年的了,不想更正24年匯算清繳了,因為更正好幾次了

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:14

金額不大的話。就在26年匯算清繳的時候調(diào)增就行

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快賬用戶1334 追問 2025-10-31 17:15

去年的個人抬頭發(fā)票報銷入成本了,匯算清繳沒納稅調(diào)增,如果今年不能紅沖重開公司抬頭的發(fā)票,按我上邊那樣說的做分錄可以嗎

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快賬用戶1334 追問 2025-10-31 17:15

然后在2025年納稅調(diào)增

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:17

兩個問題 都可以按照你說的處理

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同學(xué)你好 既然沒做納稅調(diào)整。 那么,今年紅沖又重開后。建議就不要入賬了。直接把發(fā)票 放到去年的那個憑證下面就行。 如果覺得有必要體現(xiàn)在賬上,你的處理也可以的
2025-10-31
你好,你銷售的是產(chǎn)品嗎?
2023-05-10
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-20
去年因多計提預(yù)提費用調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本交稅,年初有預(yù)提費用余額。今年收到成本發(fā)票可以先扣減預(yù)提費用來平賬。賬務(wù)處理上,按發(fā)票金額借記成本費用科目,貸記預(yù)提費用。不過要注意,沖減過程中不能因沖減導(dǎo)致已交稅的預(yù)提費用重復(fù)扣除,影響應(yīng)納稅所得額。
2024-12-23
你好,你這個不是發(fā)票開錯吧,不是? 是的,是這樣,是的,可以
2021-04-09
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