 
                            你這種情況屬于開票錯(cuò)誤導(dǎo)致的稅務(wù)申報(bào)問題,可按以下步驟處理: 與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通:主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),說明實(shí)際業(yè)務(wù)是從農(nóng)戶直購后直接銷售,屬免稅業(yè)務(wù),非加工勞務(wù),解釋報(bào)錯(cuò)稅情況。 準(zhǔn)備資料:備好采購合同、銷售合同、農(nóng)戶收款憑證等能證明業(yè)務(wù)真實(shí)情況的資料,以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、原錯(cuò)誤納稅申報(bào)表等。 更正申報(bào):前往辦稅服務(wù)廳,按要求填寫更正后的納稅申報(bào)表,說明錯(cuò)誤原因及內(nèi)容。 處理稅款:若需補(bǔ)繳稅款,及時(shí)繳納;經(jīng)核實(shí)若實(shí)際業(yè)務(wù)屬免稅范圍,可申請(qǐng)退稅。 紅沖錯(cuò)誤發(fā)票:按規(guī)定流程紅沖錯(cuò)誤開具的 “勞務(wù) *青貯飼料加工費(fèi)” 發(fā)票,重新開具正確發(fā)票。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師下午好,請(qǐng)問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
接手一個(gè)公司,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,要我去轉(zhuǎn)成一般納稅人,然后去年8月成立的,稅務(wù)一直都是0報(bào)也沒做帳,公司實(shí)際確實(shí)沒收入,只有支出買固定資產(chǎn),辦公費(fèi),人員工資等等,但它這些支出都是公司對(duì)公賬戶付的,去年8月開始每個(gè)月都有銀行流水,都沒做賬?,F(xiàn)在建賬的話,把以前包括去年的流水補(bǔ)上,像工資都沒扣個(gè)稅,個(gè)稅系統(tǒng)也是0報(bào)。這種公司接手有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊?該怎么做???
您好,我想咨詢一下我公司之前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是工藝品 低端首飾這種,然后開的發(fā)票明細(xì)是珠寶首飾,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我繳納以前年度的消費(fèi)稅。但是我當(dāng)時(shí)賣的產(chǎn)品也不屬于高端珠寶之類的,這一補(bǔ)要補(bǔ)幾萬,這可怎么辦,稅務(wù)也直接幫我核定了消費(fèi)費(fèi)稅種
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù),來料加工原材料公允價(jià)值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請(qǐng)問這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
以前年度公司買草料是免稅的,但開票寫成勞務(wù),青貯飼料加工費(fèi),稅點(diǎn)顯示是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要交稅?
 
                受益人備案,截止到什么時(shí)間
開票13%,接入上級(jí)公安管理信息系統(tǒng),項(xiàng)目大類選什么,開票怎么確定對(duì)應(yīng)的
老師您好,我公司這月出售給法人一套住宅,開具9%普票,當(dāng)初購入時(shí)是開具免稅普票,購入與售出價(jià)格一樣,是不是沒有增值稅啊,那下月申報(bào)時(shí)申報(bào)表上怎么體現(xiàn)啊,9%的銷項(xiàng)如何做賬,謝謝
我們進(jìn)來的沙子水泥發(fā)票是3%得稅點(diǎn),我們是小微企業(yè),甲方讓我們把沙子水泥給他們開過去,我們是工程公司能開沙子水泥給甲方嗎?這種情況開有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
給員工補(bǔ)了去年工資10萬,會(huì)計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整了,這個(gè)和管理費(fèi)用工資一樣影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?哪跟自己技術(shù)管理費(fèi)用的區(qū)別是什么
老師,鄉(xiāng)政府給的稅收返還,是入營(yíng)業(yè)外收入吧?需要繳納增值稅嗎?只有打款的回單,
老師 受益人備案必須要做嗎
請(qǐng)問賣錢紙是什么經(jīng)營(yíng)范圍
個(gè)體工商戶查賬征收,怎么開始建賬,需要什么賬本
老師 我這個(gè)月開了126萬的發(fā)票 有13%6%9%3% 要交65886.87的稅 這個(gè)怎么算要交多少的城建稅和教育附加稅和地方教育附加稅呀


要先交稅嗎?
同學(xué)你好 跨月了就要先交
交的是勞務(wù)加工是稅點(diǎn)嗎?
對(duì)的 是加工勞務(wù)的
公司現(xiàn)在沒錢交,怎么辦?
為啥?股東們打款到公戶吧
公司一直是虧的,這個(gè)票是20年21年開的?,F(xiàn)在沒錢了
那之前為啥不交稅呢
之前開的票顯示0稅點(diǎn),沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,所以沒有要交稅的提示。
你現(xiàn)在這個(gè)讓股東打款到公司吧
現(xiàn)在都沒有錢。公司賬戶也凍結(jié)了。
那就去大廳交的哦
那如何公司以前有進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣可以選擇抵扣嗎?不交,現(xiàn)在是沒有錢,后期沒沒辦法辦理退稅業(yè)務(wù)。
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?
是的 可以抵扣的那種就行
什么進(jìn)項(xiàng)都可以嗎?
招待費(fèi)福利費(fèi)肯定不可以