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以前年度公司買草料是免稅的,但開票寫成勞務(wù),青貯飼料加工費(fèi),稅點(diǎn)顯示是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要交稅?

2025-10-31 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 09:49

是的,開的是勞務(wù)需要交稅的

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快賬用戶4845 追問 2025-10-31 09:51

實(shí)際是銷售青儲(chǔ)是免稅的,現(xiàn)在怎么處理。還有稅點(diǎn)是可以選擇的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 09:56

你是青貯飼料加工費(fèi),就應(yīng)該交稅

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快賬用戶4845 追問 2025-10-31 10:01

開錯(cuò)了發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理,一定要補(bǔ)交稅點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:03

是的,那個(gè)該交稅就交稅哈

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是的,開的是勞務(wù)需要交稅的
2025-10-31
你好 紅沖發(fā)票重新開
2025-10-31
你這種情況屬于開票錯(cuò)誤導(dǎo)致的稅務(wù)申報(bào)問題,可按以下步驟處理: 與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通:主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),說明實(shí)際業(yè)務(wù)是從農(nóng)戶直購后直接銷售,屬免稅業(yè)務(wù),非加工勞務(wù),解釋報(bào)錯(cuò)稅情況。 準(zhǔn)備資料:備好采購合同、銷售合同、農(nóng)戶收款憑證等能證明業(yè)務(wù)真實(shí)情況的資料,以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、原錯(cuò)誤納稅申報(bào)表等。 更正申報(bào):前往辦稅服務(wù)廳,按要求填寫更正后的納稅申報(bào)表,說明錯(cuò)誤原因及內(nèi)容。 處理稅款:若需補(bǔ)繳稅款,及時(shí)繳納;經(jīng)核實(shí)若實(shí)際業(yè)務(wù)屬免稅范圍,可申請(qǐng)退稅。 紅沖錯(cuò)誤發(fā)票:按規(guī)定流程紅沖錯(cuò)誤開具的 “勞務(wù) *青貯飼料加工費(fèi)” 發(fā)票,重新開具正確發(fā)票。
2025-10-31
1.若以前年度有符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅,可用于抵扣;2. 從農(nóng)戶買飼料取得其開具的免稅普通發(fā)票,能按買價(jià)和 9% 扣除率計(jì)算抵扣,從批發(fā)零售環(huán)節(jié)買的免稅飼料普通發(fā)票則不能抵扣。
2025-10-31
您好,那樣的話,1等于說,可以加到材料費(fèi)用,到時(shí)候開票都是材料
2023-08-16
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