 
                            如果是免稅的稅率,沒有稅額,不需要做銷項(xiàng)稅額。然后,最后這一步也不需要直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,小規(guī)模,19年12月計(jì)提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3000 2020年5月實(shí)際開票92700萬,然后我把19年12月計(jì)提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)—3000,然后補(bǔ)記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2700 對嗎
請問老師,技術(shù)開發(fā)合同20萬免增值稅,分錄哪種對呢? 第一種1,借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入188000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)12000 2,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款12000 貸:營業(yè)外收入-稅收減免12000 第二種,借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師,6月做賬時(shí) 借 銀行存款 6 月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 6月 應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 銷項(xiàng)稅額 借 預(yù)收賬款 7-9月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 7-9月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng))這樣做對嗎
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
 
                做市政工程的公司有什么成本票
提前預(yù)付款,現(xiàn)在已收到貨物,但是專項(xiàng)發(fā)票沒收到怎么做賬?
想問下老師,沒有從事會計(jì)工作,能考中級會計(jì)職稱嗎?
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對方開票嗎
老師你好我們20年的時(shí)候開了60多萬的預(yù)付卡發(fā)票,這個(gè)合理不
已預(yù)付款,并收到專票,貨沒收到怎么做賬
公司給員工斷繳社保一個(gè)月有啥后果,下個(gè)月在補(bǔ)繳行不行
河北受益人填報(bào)怎么做啊,哪位老師給說一下啊,進(jìn)入這個(gè)頁面之后該怎么做啊
老師 剛開辦的企業(yè),在企業(yè)所得稅上有什么優(yōu)惠啊
小規(guī)模納稅人,營業(yè)外收入繳稅嗎?


哦哦,老師,那么這筆收入就一直在賬上掛著嗎?還是要結(jié)轉(zhuǎn)成本,對沖這筆收入?
收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
是啊,我就是這么做的,可是總覺得哪里不對呢,我這筆收入所得稅也免的,這樣做的話,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上,產(chǎn)生稅會差異了是嗎
和哪里差異?什么差異?
稅務(wù)局申報(bào)和財(cái)務(wù)賬
沒有差異呀,你申報(bào)的時(shí)候怎么填寫的?
申報(bào)的時(shí)候,增值稅填寫減免了
所得稅也填農(nóng)林牧魚減免了
對啊,那就沒有問題,營業(yè)收入和你的就行了