你好,免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣的這個(gè)是

上個(gè)月的出口退稅申報(bào)未通過(guò),但增值稅報(bào)表里面的出口退稅銷售額已經(jīng)填過(guò)了。這個(gè)月重新申報(bào)11月份的,應(yīng)該按哪個(gè)報(bào)表填
生產(chǎn)型出口企業(yè)把免抵退銷售額寫入免稅銷售額,已經(jīng)退稅成功不能更改申報(bào)表,稅都沒(méi)錯(cuò)就是填錯(cuò)欄了!
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說(shuō)銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師,這個(gè)月征期,申報(bào)9月份增值稅申報(bào)表中“免、抵、退、辦法出口銷售額”多報(bào)了金額(多報(bào)其實(shí)8月份已經(jīng)申報(bào)了),但是現(xiàn)在退稅款已經(jīng)退了,這個(gè)月還沒(méi)有結(jié)束申報(bào)期,還能不能重新更正增報(bào)?
老師,如果配件出口發(fā)票開了,然后在9月份申報(bào)了出口增值稅,10月申報(bào)的時(shí)候,把不能退稅的這個(gè)配件銷售減掉了,這樣是不是就是已經(jīng)轉(zhuǎn)了內(nèi)銷了呢
老師,支付給財(cái)政局的廣交會(huì)費(fèi)用,借方科目是什么
工地,建筑的現(xiàn)場(chǎng)出納賬,我應(yīng)該怎么理清楚呢,從大的輪廓到細(xì)節(jié),我應(yīng)該怎么弄呢,沒(méi)有頭緒,沒(méi)做過(guò)
老師,想咨詢下:股轉(zhuǎn)材料申報(bào)中,1 公司新股東名冊(cè),持股金額是填寫認(rèn)繳金額,還是實(shí)繳金額? 2 土地房產(chǎn)等資產(chǎn)比例,這個(gè)填寫什么?
公司賬戶購(gòu)入一輛超豪華小汽車和別墅!一直是老板自己使用!請(qǐng)問(wèn)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,付款通知單,和費(fèi)用報(bào)銷單,有啥區(qū)別,分別是干嘛的?
老師,D錯(cuò)哪里,沒(méi)看明白
老師,稅務(wù)怎么處理報(bào)稅做全套賬?個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅、殘疾金這些稅費(fèi)怎么申報(bào)?現(xiàn)金流量表怎么做?麻煩老師給指導(dǎo)下。謝謝老師!
老師。=手臺(tái)鉆 水泵 推車記入什么科目
您好,給職工繳社保怎么在電腦上操作,在電子稅務(wù)局上
你好,財(cái)務(wù)軟件在哪里領(lǐng)取


是已經(jīng)申報(bào)過(guò)收入了嗎?因?yàn)橹刑燔浖锩嬗虚L(zhǎng)期未申報(bào)業(yè)務(wù)確認(rèn),得選一下適用征稅、免稅、待申報(bào)退稅這幾種情況之一
是的,應(yīng)該是已經(jīng)申報(bào)過(guò)收入了這個(gè)
老師,那進(jìn)貨憑證這個(gè)得對(duì)應(yīng)的嗎?因?yàn)槲覀冞@個(gè)是軸承什么的配件,也不知道具體是哪一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采購(gòu)的
需要進(jìn)項(xiàng)稅額抓出這個(gè)肯定的
那只要選申報(bào)期以前的進(jìn)項(xiàng)票就可以了嗎
一般是跟申報(bào)期是一致得這個(gè)
那我實(shí)際出口是4月份,出口免抵退申報(bào)是5月,然后免稅銷售額身邊是10月,這個(gè)該選哪個(gè)時(shí)間的呢
那申報(bào)10月得這個(gè)肯定是
老師,去年開了一張銷售發(fā)票,客戶想這個(gè)月紅沖,再重新開一張,這樣對(duì)我們自己有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)不要緊的情況下得
就是可以紅沖重開不要緊對(duì)嗎
是的,一個(gè)正常業(yè)務(wù)流程這個(gè)是
老師,前面說(shuō)的出口未確認(rèn),有2筆是沒(méi)有開票的,我去改申報(bào)表的話,需要把這2筆收入在免稅申報(bào)里列進(jìn)去嗎
沒(méi)開票就申報(bào)未開票收入就可以的
可以不申報(bào)進(jìn)去嗎
不可以的,收入必須申報(bào)的
那這樣的話,賬上的收入可以10月入賬嗎
今年的可以10月入賬的