你好,你不能退稅的部分,有當(dāng)內(nèi)銷申報(bào)嗎

我們四月份出口一批紙箱,不打算申請退稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)了未開票收入,這種情況進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”?
就是我們這個(gè)進(jìn)出口的,在8月份的時(shí)候沒有勾選出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在9月份勾選的時(shí)候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個(gè)銷項(xiàng)開了,現(xiàn)在申報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候讀取沒有進(jìn)項(xiàng),
老師您好,我在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候計(jì)提了12月份的未開票收入了,1月份已經(jīng)把12月的收入票開出來,是不是要在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候調(diào)減掉,怎么填申報(bào)表呢
老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對的,現(xiàn)在我申報(bào)正常申報(bào)嗎,就是全部比如是10萬,現(xiàn)在只有8萬報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候申報(bào)免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個(gè)月重開發(fā)票了再申報(bào),這樣可以吧
老師,上個(gè)月有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,開了13%的稅率,這個(gè)月紅沖掉重新開,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候開具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)有問題嗎
剛注冊的個(gè)體戶沒有核定個(gè)稅的稅種,也沒有入職員工,可以不申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng),電腦重裝系統(tǒng)了,人員信息恢復(fù)不了,我是不是要再重新錄入一下人員信息就可以
公司購買小汽車的上牌服務(wù)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
我企業(yè)向農(nóng)民收購禽畜動(dòng)物糞便,是直接反向開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票還是必須讓農(nóng)民向我企業(yè)開具發(fā)票呢?
個(gè)體工商戶一般納稅人,繳稅咋繳
開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要交什么稅,稅率是多少
?老師,我們首單全部收匯,我們要變更經(jīng)營地址,采購發(fā)票供應(yīng)商還沒給我開,我們是等變更完地址再讓開發(fā)票還是現(xiàn)在開發(fā)票哪種方法更穩(wěn)穩(wěn)妥。首單采用的出口方式是EXW方式。這單出口銷項(xiàng)發(fā)票怎么開
hscode 編碼怎么能查詢準(zhǔn)確
商貿(mào)公司做批發(fā)零售的,有進(jìn)銷存軟件,但做手工帳,庫存商品超過百了,入賬時(shí)庫存商品的名字科目一定要寫到三級科目嗎?為什么網(wǎng)上說這樣對賬會很麻煩。
老師,你好,我是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?


我查了一下21年當(dāng)年是沒有把這筆算到銷售額里面,都是申報(bào)了每個(gè)月的銷售發(fā)票金額
后面的年份還沒查
你好,這樣的話,就沒有當(dāng)內(nèi)銷了。估計(jì)還是當(dāng)出口申報(bào)了。
但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)把這筆金額在出口銷售額那里已經(jīng)填了負(fù)數(shù)金額了,這樣應(yīng)該是沒有出口申報(bào)吧
你好,如果你填了負(fù)數(shù),是沒有。相當(dāng)于是減少了。
那這個(gè)怎么處理呢,中天易稅里顯示長期未申報(bào),說要確認(rèn)一下
你好,你這個(gè)需要去更正申報(bào)了。