若是小規(guī)模,增值稅可以開一個點的稅票

老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們曾經(jīng)給客戶代開過專票明細是文化創(chuàng)意服務(wù)*會議展覽服務(wù)。先發(fā)生糾紛,對方給我們開具紅字通知單只能開:會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)。這樣可以嗎,影響我們申請代開紅字發(fā)票嗎
老師。我們是商務(wù)會展公司。 開會議服務(wù)費可以開差額嗎
請問老師,我公司增值稅核的有會議展覽服務(wù)(稅率6),有工程服務(wù)(稅率9),我們要給對方開勞務(wù)費,稅率是多少啊
我們給一個公司開會提供了會議室,發(fā)票可以開會展服務(wù)*會議服務(wù)費嗎
我們主營業(yè)務(wù)是會展服務(wù),在全國各地舉辦會議,邀請展商和客戶參加,收取會展服務(wù)費和培訓(xùn)費,我們支付出去的費用,對方給我們開具發(fā)票開的是會議服務(wù)費,那我們計入會議費還是主營業(yè)務(wù)成本?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題