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核對以前的固定資產(chǎn)帳,發(fā)現(xiàn)很多固定資產(chǎn)實(shí)際巳經(jīng)沒了,但還在帳上計(jì)提,問以前財(cái)務(wù)說不清楚,問老板說賣了沒開票錢也沒進(jìn)公司帳戶,怎么處理呢?

2025-10-29 14:19
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-29 14:21

以前的賬hi以前會(huì)計(jì)做的,不管他。現(xiàn)在不再折舊就行

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快賬用戶3052 追問 2025-10-29 14:59

那固定資產(chǎn)一直掛帳上?實(shí)際廠里已經(jīng)沒有這東西了

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齊紅老師 解答 2025-10-29 14:59

不管以前的事,老板又沒給你額外好處

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快賬用戶3052 追問 2025-10-29 15:32

想稍合規(guī)點(diǎn)有辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 15:38

沒法子的,以前的事你沒法理清楚的。說白了就是找你來背鍋的,你怎么做都沒法

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以前的賬hi以前會(huì)計(jì)做的,不管他。現(xiàn)在不再折舊就行
2025-10-29
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是進(jìn)行全面財(cái)產(chǎn)清查,將清查的數(shù)據(jù),作為期初入賬處理。 沒有產(chǎn)權(quán),但你能夠控制,也是計(jì)固定資產(chǎn)的。 如果沒票據(jù),你在匯算申報(bào)的時(shí)候納稅調(diào)增處理就是了的。
2020-09-25
你好,同學(xué) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付款項(xiàng) 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-12-17
你好,固定資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理以前抵扣過進(jìn)項(xiàng)按13%開發(fā)票就可以了,不開發(fā)票的也是按13%正常計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2020-08-12
你好,出報(bào)廢說明就可以的,你們有依據(jù)嗎?
2021-09-27
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