您好,不能,這個(gè)不能享受了

請(qǐng)問(wèn)老師,我們前兩個(gè)季度的利潤(rùn)沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn),企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤(rùn)重新核算,按25%的來(lái)交
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)享受5%所得稅率,匯算清繳后納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)變成非小微企業(yè),那樣是不是會(huì)稅率提高到25%補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
我們22年所得稅匯算清繳時(shí)還是屬于小微企業(yè),今年第二季度結(jié)束后我的資產(chǎn)總額超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,那我申報(bào)二季度印花稅和上個(gè)月增值稅的時(shí)候還可以按照小微企業(yè)享受優(yōu)惠嗎
老師,公司本來(lái)是小微企業(yè),但3季度利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)了按照一般企業(yè)來(lái)交的企業(yè)所得稅,那如果4季度虧損了導(dǎo)致全年利潤(rùn)沒(méi)有300萬(wàn)了,匯算清繳就還是按小微來(lái)算嗎?
我們公司第一季度突破了小微企業(yè),但是平均下來(lái)整個(gè)年度沒(méi)有超過(guò)小微,那么第一季度申報(bào)增值稅時(shí),附加稅、印花稅可以減半嗎?如果不能減半,我全額繳了附加稅和印花稅,那么第二季度又回到小微企業(yè)了,那么第一季度多繳的附加稅和印花稅是否可以抵第二季度應(yīng)繳的附加稅、印花稅?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
客戶(hù)差我們的貨款沒(méi)給我們催款時(shí),對(duì)方說(shuō)讓我們開(kāi)個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤(rùn)-333193.61元,注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)變更法人的流程?這個(gè)有沒(méi)有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?
私戶(hù)轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費(fèi),需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認(rèn)收到嗎?簽什么比較好
公司買(mǎi)包,毛巾,我這邊開(kāi)票可以合并開(kāi)紡織品不,還是必須明細(xì)開(kāi)
樸老師,您剛解答的問(wèn)題忘記問(wèn)了,那這個(gè)責(zé)任是不是應(yīng)該由財(cái)務(wù)公司負(fù)全責(zé),是她們不及時(shí)入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運(yùn)維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費(fèi),5%的,這種合適嗎?

