您好,會(huì)的,因?yàn)椴粷M足小微企業(yè)條件就沒有優(yōu)惠了
小微企業(yè)房租無發(fā)票,年度所得稅匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額,稅率是25%還是小微企業(yè)優(yōu)惠稅率5%?
2021年小微企業(yè)彌補(bǔ)以前年度虧損后,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超過100萬也是按5%稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?
小型微利企業(yè)只有到年度匯算清繳才知道是不是屬于小型微利企業(yè),那在季度繳納所得稅時(shí)都是按正常的繳納嗎?所謂的小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策只有在匯算清繳時(shí)才可以享受是嗎?
老師,您好!根據(jù)2022年13號(hào)公告,小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過100萬且小于300萬時(shí),減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即最終企業(yè)所得稅率為5%,那應(yīng)納稅所得額不超過100萬的最終企業(yè)所得稅率是多少?盼復(fù)!
如果A企業(yè)在匯算22年所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額超過100萬,則不屬于小型微利企業(yè),22年企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策。那么,如果在23年1季度,該公司人員不超過300人,資產(chǎn)總額不超5000萬,應(yīng)納稅所得額為5萬,則預(yù)繳所得稅時(shí),可否享受小型微利企業(yè) 所得稅優(yōu)惠。
老師好,請(qǐng)問,實(shí)收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點(diǎn)呢
老師,您好 我們收到一張員工報(bào)銷發(fā)票,稅務(wù)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實(shí)際就是員工出差的住宿費(fèi),發(fā)票,付款截圖都有。做費(fèi)用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費(fèi)用退回來嗎?
賬上2018年賬面上其他應(yīng)收款-個(gè)人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費(fèi)發(fā)票,以餐飲招待費(fèi)銷賬,可以嗎?
工商年報(bào)里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,怎么算
你好老師, 摘要:報(bào)銷3月采購篷布款項(xiàng), 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺(tái)采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實(shí)際平臺(tái)支付的金額與實(shí)際報(bào)銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購買水給患者用,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),能不能撤回更改?
勞務(wù)派遣合同和勞動(dòng)外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請(qǐng)問員工離職,公司發(fā)的補(bǔ)償金需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎
同理,一開始是非小微企業(yè),匯算清繳后納稅調(diào)減變小微企業(yè)了,是不是稅率從25%變5%,享受所得稅退稅?
您好,理論是這樣的,但從非小微變成小微不太可能了吧(資產(chǎn)變少人變少,這是不是感覺公司經(jīng)營(yíng)不行?。?小微企業(yè)是指從事我國(guó)未限制或禁止的行業(yè),且符合年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元三個(gè)條件的企業(yè),因此稱為小微企業(yè)。
我的想法是原先應(yīng)納稅所得額超過300萬,匯算清繳納稅調(diào)減后低于300萬,這樣就符合小微了,這樣不知行不行?
您好,但我們的資產(chǎn)啊人員啊要一起滿足了,真的滿足是可以的
嗯嗯,我想的是一開始人數(shù)資產(chǎn)都屬于小微標(biāo)準(zhǔn),就應(yīng)納稅所得額不滿足,屬于非小微,等匯算清繳后應(yīng)納稅所得額減少,低于300萬,這樣就屬于小微了,這樣就可以的吧?
您好,這樣可以的,可以享受優(yōu)惠
謝謝,還有問一下,如果屬于去年的收入,去年沒開票,今年還能開免稅發(fā)票嗎?
您好,今年開票就是按今年的政策了,我們要跟稅務(wù)說這是去年的收入,可不行啊,我們延遲交稅了,雖然是免稅的