這是政策導(dǎo)致的申報比對異常,不用強制申報,按步驟改數(shù)據(jù)即可。先在主表填 3% 專票的不含稅銷售額,按 1% 算稅額,把 2% 減征額填到 “本期應(yīng)納稅額減征額”,再填減免稅明細表選代碼 “01011608”;若系統(tǒng)仍異常,確認數(shù)據(jù)無誤可嘗試強制提交,或帶資料去大廳手工申報。

老師,我這是個體戶定期定額的,1季度開票41萬多,都是按百分之一稅率開的。我這填了表也能保存成功,就是一申報,在刷新就顯示申報失敗了,原因就是18行填報錯誤??墒?8行就點不動呀
請教你一個問題啊,就是我我們公司就是昨前天晚上,然后那個才發(fā)的工資,那個老板娘之前我不是15號之前已經(jīng)申報個稅,然后那個老板娘現(xiàn)在把所有人的獎金全部給你減了2000的,減了3000的,然后現(xiàn)在就是等于說我的個稅跟發(fā)的工資是不不不相符的。那我所有的報表,我申報的報表也全部要更改,一遍,那我現(xiàn)在是報表要不要改呢?如果年后續(xù)改會不會影響那個公司的那個那個叫什么申報記錄呢。
老師好,我現(xiàn)在很焦慮,之前稅務(wù)打電話給我說個稅申報表不能有好幾個5千工資出現(xiàn),要在當(dāng)天10點之前修改,不然就截止了,我就馬不停蹄的修改了,以為沒事了,今天我申報個稅的時候發(fā)現(xiàn)沒辦法申報,顯示之前數(shù)據(jù)修改沒有更新,我才意識到,我之前是修改了數(shù)據(jù)但是沒有發(fā)送申報,那是不是意味著稅務(wù)局那邊我沒有改成功,還是有好幾個五千在,對嘛,是不是會有風(fēng)險被查賬
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報表這塊,發(fā)現(xiàn)有個問題,就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報(自動顯示3%,報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預(yù)繳稅金,就會導(dǎo)致報表免稅金額自動按3%的顯示,也能不修改報成功,這種情況有影響嗎。好長時間這樣了,平時也沒有注意,系統(tǒng)能報,沒提醒就沒管了。
那之前他們申報個稅都是按照計提工資,當(dāng)月報當(dāng)月,不是按照發(fā)放工資,我現(xiàn)在改按發(fā)放工資,就會出現(xiàn)我這個月申報的個稅被他們上個月申報過了現(xiàn)象,請問這種改怎么處理呢
核定征收的個體戶,還需要在個稅系統(tǒng)進行經(jīng)營所得申報嗎
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險斷交有啥影響,具體點
老師好!咨詢下:不是公司的員工,但確實是為公司辦事,這種產(chǎn)生的費用,可以憑發(fā)票報銷入賬嗎?
老師,請問我這個資產(chǎn)負債表成負數(shù)了?要怎么調(diào)整了
重慶這邊可以辦理食品生產(chǎn)許可證嗎 需要哪些資料
小規(guī)模納稅人互聯(lián)網(wǎng)收入申報應(yīng)該填寫在哪一欄?
購入組裝的2個產(chǎn)品,購入,組裝和組裝好,分錄怎么做
咨詢服務(wù)放到技術(shù)合同里可以嗎?
沒有核定印花稅是按次申報嗎,收到投資款一直沒申報印花稅,可以下次再申報嗎
想了解城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,現(xiàn)在只能交2026年的嗎,能補交嗎,求詳情
但百分之三的專票還是要按百分之三申報的,就是兩個稅率開票,申報顯示比對異常,然后我手工改了百分之三的還是按百分之三申報強制申報就可以的
你手工改了就行了
稅務(wù)比對沒通過有關(guān)系嗎?可以這樣操作嗎?
這個系統(tǒng)問題 你手動改就行
那我就還是這樣繳稅吧,沒影響吧
要和你賬上一致才可以的
發(fā)票帳是一致的
和報稅系統(tǒng)也要一致才行
這就是電子稅務(wù)局報稅的
我知道 所以我才說你要按賬上的來填寫申報表