同學(xué),你好
不是招待費(fèi)
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。

員工報(bào)銷費(fèi)用,用于業(yè)務(wù)招待的餐費(fèi)是收到限額抵扣嗎?限額多少?
只收到一張餐費(fèi)發(fā)票,實(shí)際是招待客戶的,可以計(jì)差旅費(fèi)嗎,招待費(fèi)有限額扣除,差旅費(fèi)沒有限額扣除,所以想進(jìn)差旅費(fèi),有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎,風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師,年報(bào)的納稅調(diào)整表,我已經(jīng)申報(bào)了主表收入了,我現(xiàn)在填業(yè)務(wù)招待費(fèi),這里的稅收金額攔不是自己彈出來的嗎?就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵稅多少,調(diào)增多少
個(gè)體戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)據(jù)實(shí)扣除嘛,比如有 20 萬的營(yíng)業(yè)收入,1500 的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么通用申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該報(bào)多少?
買的茶葉,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 我們這個(gè)是建筑公司
你好老師,我們進(jìn)貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們?cè)趺磼熨~
面試中。。。提問:我們這邊需要有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),您有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答???
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
領(lǐng)導(dǎo)讓我統(tǒng)計(jì)今年的納稅,那個(gè)人所得稅能包含進(jìn)去嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
老師好,想問下,工作中印花稅在什么時(shí)候交比較合適,還有,房租的合同,一簽就是3年的話,金額較大,那印花稅怎么交
你好,醫(yī)院管理有限公司一般納稅人可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎,一般開技術(shù)服務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問有分公司做總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)這些是填寫總機(jī)構(gòu)金額還是總分支機(jī)構(gòu)的匯總金額?


業(yè)務(wù)招待費(fèi)能計(jì)入成本嗎
同學(xué),你好
不計(jì)入成本