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公司注銷其他應(yīng)收款有余額,其他應(yīng)付款-法人也有余額,能不能其他應(yīng)收款-某某打款進(jìn)來付給法人,這樣操作可以嗎

2025-10-24 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-24 16:39

直接合并成一個(gè)科目就行

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 16:40

其他應(yīng)收款不是法人可以合并嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-24 16:42

那個(gè)不行的,除非本人同意

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 16:44

不能合并對吧,那讓對方打款進(jìn)來(其他應(yīng)收款)在付給法人可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-24 16:46

是的,就按你說的操作

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:20

購進(jìn)一個(gè)屋頂風(fēng)機(jī)入了固定資產(chǎn),也折舊了幾個(gè)月,最后得知買進(jìn)來給別家安裝,給對方開的勞務(wù)費(fèi),賬怎么調(diào)整,借 固定資產(chǎn) 貸? 應(yīng)付賬款 折舊 借 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸 累計(jì)折舊 這個(gè)賬怎么調(diào),麻煩老師

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:25

借:工程施工 貸;固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:33

開票是勞務(wù)費(fèi)可以進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎(工程施工替換成主營業(yè)務(wù)成本)

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:35

可以的,根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整就行

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:35

其他應(yīng)付款有余額怎么做,賬上沒錢,需要進(jìn)營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:36

沒明白為啥你要轉(zhuǎn)呢?要注銷了?

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:38

注銷其他應(yīng)付款余額待是0,否則注銷不了

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:39

那么就那樣處理就行

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:45

非常感謝老師,麻煩了

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:47

老師還待打擾下,應(yīng)付賬款借方負(fù)數(shù),公司已經(jīng)付款,但是對方?jīng)]開票,這個(gè)怎么平?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:50

已經(jīng)收到貨或者取得相關(guān)的服務(wù),還是正常做到成本費(fèi)用,做納稅調(diào)增

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:51

您的意思可以進(jìn)費(fèi)用但是不能稅前扣除

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:52

是的,就是那個(gè)意思的

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快賬用戶5351 追問 2025-10-24 17:55

非常感謝老師,必須五星好評

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齊紅老師 解答 2025-10-24 17:56

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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您好,這種可以相互沖掉
2024-11-05
信息方,這個(gè)是銷售方嗎?是的話,你第二個(gè)分錄直接改成借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款法人。
2025-09-03
你好,要是同一個(gè)人的話是可以這么調(diào)整的
2023-11-28
您好 應(yīng)付賬款是公司的 不能沖減 除非對方公司有收據(jù)給您單位 收到您單位法人幫忙付款了
2020-11-26
應(yīng)收賬款是在借方有余額嗎?需要把錢還回來。 然后你們收到的這個(gè)錢再還其他應(yīng)付款。
2022-03-23
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