您好,你現(xiàn)在報(bào)表填好沒有

@劉艷紅老師,別的老師,不許回答
請(qǐng)劉艷紅老師幫我解答一下做賬的問題
請(qǐng)劉艷紅老師幫我繼續(xù)解答問題,其他老師麻煩別接單喲
劉艷紅老師接單,連續(xù)問之前的問題
劉艷紅老師接單,之前的問題接著回答
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


沒有,現(xiàn)在確定數(shù)據(jù),期末余額的應(yīng)收賬款填66356.45元,未分配利潤寫21554.47元
應(yīng)收賬款是對(duì)的,未分配不對(duì),你要按收入減成本費(fèi)用來填
暫估我寫在哪兒呢?金額就是這個(gè)21554.47嗎
這兩個(gè)成本票加上39000的工資
就是上面的20000+
成本=暫估%2B工資%2B費(fèi)用,用收入減這個(gè)成本填未分配
暫估填多少呢
比收入多點(diǎn),搞個(gè)整數(shù),成本弄個(gè)7W,然后用7把工資和你的發(fā)票減掉,暫估這個(gè)數(shù)
成本70000=39000?5801.98?25198.02這個(gè)25198.02就是暫估
未分配利潤寫-3643.55
是的,是的,就是這樣的
應(yīng)付職工如果沒有付,也需要填上,其他的填在其他應(yīng)付款這里
艾瑪,貧窮讓我學(xué)會(huì)了會(huì)計(jì)
現(xiàn)在填上沒有,學(xué)會(huì)了好呀
還沒填完,這個(gè)表上有一些自帶的數(shù)據(jù)我不需要管吧
應(yīng)付職工薪酬,這三個(gè)月累計(jì)有24000了
按實(shí)際的來填寫就可以
然后兩邊要相等,要不然申報(bào)不了
這里還有什么應(yīng)收票據(jù),應(yīng)收賬款,這次不填了吧
應(yīng)收賬款你要填,就是你的收入
應(yīng)付職工薪酬我寫了24000對(duì)嗎?
還是寫39000才對(duì)
這個(gè)工資如果沒有付,就是填39000
嗯,工資實(shí)際付了15000,應(yīng)付39000
劉老師,你明天后天啥時(shí)候還有空,今天要是做不完,就在截止日前再挑一天做
還有周一,可以做,基本上最難的已經(jīng)解決了
你最好明天報(bào)了吧,我明天在線的,晚上也在線