您好,接到了,其接就發(fā)給我了

麻煩鄒老師,繼續(xù)解答一下, 是的,老師,那我現(xiàn)在不調(diào)賬 直接做 借 其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款 行不行
我是小規(guī)模,但增值稅是6,是不是這個原因呀,上個問題還沒有解答完,其他老師不要接手,麻煩小天小老師接手繼續(xù)解答一下
請劉艷紅老師幫我解答一下做賬的問題
請劉艷紅老師幫我繼續(xù)解答問題,其他老師麻煩別接單喲
找小菲老師繼續(xù)幫我回答問題,其他老師不要接單
老師長期欠印花稅,會被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個季度相加的數(shù)據(jù)
請問老師申報第三季度所得稅時填寫已計入成本費(fèi)用的職工薪酬時,9月份工資已經(jīng)計提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時要包括進(jìn)去嗎?
我之前報個人所得稅的時候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報所得稅就對不上?,F(xiàn)在個人所得稅還有辦法把沒有報的再申報一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報,應(yīng)該怎么申報呀? 老師,我這個季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個月可以嗎?
10月申報所得稅時,已計入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計和本年累計是不是這樣寫,數(shù)字對不對,有點(diǎn)蒙
借主營業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計稅依據(jù)是哪個科目!
嗯,好的,我先忙去了,
好的,你先忙,到時直接發(fā)我數(shù)據(jù)就可以