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買來的公司,財務報表銀行存款還有100多萬,前期的賬沒有交接給我們,按照原來的報表余額錄入期初數(shù),比如我現(xiàn)在銀行余額1萬原來100萬余額順延下來,報表余額101萬,沒有問題吧

2025-10-24 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-24 15:21

有問題,不能直接按原報表余額錄入。需先查清 100 萬存款去向,再調(diào)整期初數(shù),否則會導致賬實不符,引發(fā)財務和稅務風險。

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快賬用戶5802 追問 2025-10-24 15:23

之前的公司不給賬也不處理怎么辦呢

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快賬用戶5802 追問 2025-10-24 15:24

直接咨詢稅務局會怎么樣

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齊紅老師 解答 2025-10-24 15:27

同學你好 給你科目余額表就行了

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快賬用戶5802 追問 2025-10-24 15:28

給了科目余額表然后呢

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快賬用戶5802 追問 2025-10-24 15:30

她現(xiàn)在余額是100 萬,但是交接給我們原來的銀行賬戶注銷了,就是憑空掛了100萬

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齊紅老師 解答 2025-10-24 15:31

那你就問問稅局 看看咋整 賬戶注銷了還銀行掛一百萬

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快賬用戶5802 追問 2025-10-24 15:32

往來也有幾百萬,這樣找稅務局會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-24 15:36

會的,找他們給你調(diào)整一下 不然沒法弄 找上家財務

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快賬用戶5802 追問 2025-10-24 15:49

如果查到財務會擔責嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-24 15:54

同學你好 一般就是找現(xiàn)在的財務 你得有證據(jù)證明你接過來就是這樣

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快賬用戶5802 追問 2025-10-24 15:58

對方?jīng)]有給賬,找當時的中介不處理,能證明接過來就是這樣

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齊紅老師 解答 2025-10-24 16:07

你就按他給你的來接著做吧

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你好,按他的余額表來錄入,然后之前不對的,你可以在你接手之后的當月調(diào)整。
2024-01-26
你好;? 不一樣; 核對下數(shù)據(jù) ; 你核對下科目余額表數(shù)據(jù)和你? ?實際賬上數(shù)據(jù)一致不; 看是否需要調(diào)增??
2023-03-16
跟代賬那邊要一下增值稅明細賬,結(jié)合報表對一下數(shù)據(jù)
2021-04-09
您好,借其他應收款貸銀行存款
2022-04-13
您好 用利潤分配-未分配利潤調(diào)整 申報表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
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