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老師,9月份客戶打款60000,開發(fā)票開了58000,剩下的2000我記在了應(yīng)收賬款貸方,在資產(chǎn)負(fù)債上這2000顯示負(fù)數(shù),報財務(wù)報表的時候是不是要開啟重分類,把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)2000,調(diào)到預(yù)收賬款

2025-10-24 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-24 12:53

對的是的,是這么做的。

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你好同學(xué),如果你其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的二級科目是針對的一個人或一個公司兒的話,你可以對沖的。
2022-04-06
您好 簽訂合同的時候不需要做任何賬務(wù)處理
2022-04-26
對的是的,這個屬于重分類。可以的,就是這么做的。
2024-05-15
i這個對應(yīng)新財務(wù)報表是不是沒有重新分類,往來 ?“預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細貸余
2021-02-02
您好,不可以哈,我的經(jīng)驗告訴您,期初數(shù)就按去年的,不要動,動了稅務(wù)會有異常提示,我就是這樣就稅務(wù)查了查。我們改以后的報表好了,期初千萬不要改哈
2023-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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