同學(xué),你好
不用,直接做管理費用-業(yè)務(wù)招待費

老師你好!問一下,我們用自購的貨當做禮品送給客戶了,這個進項稅額要不要轉(zhuǎn)出,或者要不要視同銷售
節(jié)日公司購進禮品成本價是58元,送給客戶視同銷售,是應(yīng)該把58元當含稅價來計算銷項還是不含稅呢
外購的貨物作為禮品贈送客戶需要進項轉(zhuǎn)出還是視同銷售
外購的禮品贈送客戶是做視同銷售嗎?還是做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我們公司是制造業(yè),做漁具生產(chǎn)銷售的,我們公司買禮品送給客戶,我們需不需要把這個禮品視同銷售,做進項以后再開票出去做銷項?
老師 所得稅季報里填工資付出(帳面上)跟個稅上數(shù)據(jù)有相差 會不會有問題
請問做企業(yè)實繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應(yīng)該員工個人承擔的社保金額,,應(yīng)該在員工的9月工資表中扣除個人承擔的社保還是在10月工資表中扣除個人承擔的社保? 因為企業(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎
原先收到采購發(fā)票未付款,掛的供應(yīng)商的名字,應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,現(xiàn)在結(jié)款,把錢都打給采購了,采購給他們,做賬的時候能否,借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)收款-采購
老師,27號還能報稅嗎?
補交2023年企業(yè)所得稅稅款98189.69元+滯納金21503.54元,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,個人房東給公司租房,個人房東給公司開房租費發(fā)票,稅率也是1%嗎
公司開13個點的發(fā)票需要預(yù)交稅費嗎
老師種豬生產(chǎn)育肥豬,種豬長大以前的期間費用是生產(chǎn)成本,長大后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn),懷孕期間的飼料費用是不是計入生產(chǎn)成本,待生出小豬仔后轉(zhuǎn)入消耗性生物資產(chǎn)
應(yīng)付賬款借方余額重分類到預(yù)付賬款,未分配利潤是不是要調(diào)增?比如預(yù)付100,應(yīng)付借方100,重分類后預(yù)付余額200,未分配利潤200是這樣嗎
開的專票呢?
可以抵扣嗎 需要做視同銷售嗎
同學(xué),你好
不能抵扣
是為什么呢
老板問我 我不知道怎么給他解釋
依據(jù)什么政策呢
《財政部 國家稅務(wù)局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1:《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十七條規(guī)定,用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。
那公司的費用 比如買的辦公用品收到的 專票為什么就可以抵扣呢?政策是什么呢
同學(xué),你好
這個是公司費用,當然可以抵扣
那過節(jié)公司采購的禮盒發(fā)給公司員工了或者送給客戶了 不是也是公司的費用嗎?這里老是糊里糊涂的
同學(xué),你好
不是,這個是集體福利、個人消費
如果禮品送給客戶了 算視同銷售是嗎
同學(xué),你好
不算。
視同銷售,是我買了貨物,計入庫存商品,準備出售的,后來送給客戶,視為視同銷售