企業(yè) B 需繳兩種稅:印花稅按股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額 300 萬的萬分之五繳 0.15 萬;企業(yè)所得稅看轉(zhuǎn)讓收益,若 C 實(shí)繳 300 萬(與 B 原投資成本 300 萬持平),無收益則不用繳
老師,1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)實(shí)繳了,轉(zhuǎn)讓價(jià)以零元轉(zhuǎn)讓?涉稅問題? 2.比如甲企業(yè)注冊(cè)資金100萬,A股東占比50%,認(rèn)繳50萬,實(shí)繳70萬,現(xiàn)在A股權(quán)把股份轉(zhuǎn)讓給B和C,B占25%,C占15%,轉(zhuǎn)股的錢都由B支付,會(huì)有什么問題么?或者需要簽什么協(xié)議?需要如何解決?
老師,現(xiàn)在有一張公司分別由A企業(yè),B自然人,C自然人,D自然人,投資組成 ,A企業(yè)占股32%(320萬元),已投32萬,B占股15%(150萬),已投15萬,C占股15%(150萬),已投150萬,D占股38%(380萬),已投38萬元,現(xiàn)將A企業(yè)的股份賣給E20%,賣B5%,賣C5%,賣D2%,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的錢分別怎么打
老師 A公司(注冊(cè)資本200萬)的原股東為B企業(yè)(股權(quán)占比99%,已實(shí)繳注冊(cè)資本90萬)和C企業(yè)(股權(quán)占比1%),現(xiàn)B企業(yè)以0元將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C企業(yè)和D企業(yè),轉(zhuǎn)讓后C企業(yè)股權(quán)占比18%,D企業(yè)股權(quán)占比82%。請(qǐng)問A、B、C、D企業(yè)如何繳納印花稅?
老師 A公司(注冊(cè)資本200萬)的原股東為B企業(yè)(股權(quán)占比99%,已實(shí)繳注冊(cè)資本90萬)和C企業(yè)(股權(quán)占比1%),現(xiàn)B企業(yè)以0元將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C企業(yè)和D企業(yè),轉(zhuǎn)讓后C企業(yè)股權(quán)占比18%,D企業(yè)股權(quán)占比82%。B和D公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
概況: A小規(guī)模企業(yè)100%控股設(shè)立房地產(chǎn)B企業(yè),房地產(chǎn)B企業(yè)100%持股設(shè)立C商貿(mào)企業(yè),商貿(mào)C企業(yè)100%控股設(shè)立D物業(yè)公司,現(xiàn)在C公司和D公司注冊(cè)資本一分也沒有實(shí)繳,B房地產(chǎn)企業(yè)要注銷,讓A企業(yè)直接成為100%控股C企業(yè)的股東,C和D都是盈利企業(yè) 問題一:C和D公司的注冊(cè)資本在B企業(yè)注銷前轉(zhuǎn)讓還是注銷后轉(zhuǎn)讓比較好? 問題二:由A企業(yè)直接控股C企業(yè)涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?如果涉及,如何確定? 問題一
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
我想咨詢這個(gè)股權(quán)價(jià)值,按照實(shí)繳金額算還是按照認(rèn)繳金額計(jì)算?
老師,我是山東的,您提供給 我個(gè)稅務(wù)政策
同學(xué)你好 按所有者權(quán)益的金額計(jì)算 轉(zhuǎn)讓的金額是所有者權(quán)益的金額乘以轉(zhuǎn)讓比例
B企業(yè)雖然出資了700萬,但是100%控股,這個(gè)沒關(guān)系吧?有的理解應(yīng)繳納(300-700*10%)*25%
也有這樣理解的,您覺得對(duì)嗎
所有者權(quán)益的金額是三百?