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老師, 小規(guī)模納稅人一個季度未達(dá)起征點和已達(dá)起征點銷售的會計分錄有區(qū)別嗎?應(yīng)交增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?

2024-04-16 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-16 15:03

你好,不一樣的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:04

不需要交稅的企業(yè)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,但營業(yè)外收入 如果需要交稅姐應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶8155 追問 2024-04-16 15:15

我第一季度開票開票金額390906.93元,稅3909.07元,會計分錄 借:銀行存款價稅合計394816元,貸:主營業(yè)務(wù)收入390906.93 貸:應(yīng)交增值稅 3909.07 這樣做分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:18

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶8155 追問 2024-04-16 15:24

假如我第一季度開票開票金額94877.23元,稅938.77元,會計分錄 借:銀行存款價稅合計94861元,貸:主營業(yè)務(wù)收入94877.23貸:應(yīng)交增值稅 938.77。 季度結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅938.77 貸:主營業(yè)務(wù)收入938.77,這樣做分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:25

是的,對的,是這么做的。

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你好,不一樣的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2024-04-16
是的,是在季度末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-03-02
下個月再轉(zhuǎn),也是可以的。
2021-04-16
同學(xué)好 對于旅游行業(yè)的小規(guī)模納稅人采用差額征稅,且增值稅報表一季度一申報的情況,如果在2月末增值稅未達(dá)到起征點,建議在月末先將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。這是因為在這種情況下,你已經(jīng)確定在2月份不需要繳納增值稅,將這部分金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入可以更準(zhǔn)確地反映你公司的財務(wù)狀況。 然而,如果你的公司在3月末仍未達(dá)到起征點,那么你可以在3月末將之前轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額與3月份的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額一起結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以確保你的財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-03-09
季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-04-24
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