你好,不一樣的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點的增值稅,是在季度末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
第二季度 小規(guī)模未達(dá)起征點 計提的應(yīng)交增值稅 記營業(yè)外收入 記在7月可以嗎
老師,季度7-9月小規(guī)模未達(dá)起征點的增值稅是在9月計入營業(yè)外收入嗎?分錄這樣?
請問老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
老師 小規(guī)模納稅人一個季度收入未達(dá)到起征點,計提的應(yīng)交稅費—未交增值稅 季度末應(yīng)該做什么分錄呢
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負(fù)債表不會形成利潤表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒有說錯吧
老師你好,A公司買車沒錢,付款是B公司,機動車票開到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點,工程的
個人代開服務(wù)費發(fā)票9600元 個人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個合計數(shù)是填本月合計嗎,還是本年合計
你好老師,我的這個截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費可以計入管理費用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費或者人力部門費用,服務(wù)費這種明細(xì),那可以直接計入辦公費嗎?但是我查了下又有說不可以計入辦公費呢?
老師,請教一下,個體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動申報的,我看增值稅申報表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬,年度120萬了,那么我工商年報營業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無論填啥有沒有弊端呢
不需要交稅的企業(yè)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,但營業(yè)外收入 如果需要交稅姐應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
我第一季度開票開票金額390906.93元,稅3909.07元,會計分錄 借:銀行存款價稅合計394816元,貸:主營業(yè)務(wù)收入390906.93 貸:應(yīng)交增值稅 3909.07 這樣做分錄對嗎
是的,對的,是這么做的。
假如我第一季度開票開票金額94877.23元,稅938.77元,會計分錄 借:銀行存款價稅合計94861元,貸:主營業(yè)務(wù)收入94877.23貸:應(yīng)交增值稅 938.77。 季度結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅938.77 貸:主營業(yè)務(wù)收入938.77,這樣做分錄對嗎
是的,對的,是這么做的。