“當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額”通常包括以下幾方面與軟件產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)的進項稅額: 一、原材料和物資采購方面 1.用于生產(chǎn)軟件產(chǎn)品所采購的硬件原材料(如芯片、電路板等,前提是這些硬件與軟件產(chǎn)品組合銷售或構(gòu)成軟件產(chǎn)品的一部分)的進項稅額。例如,企業(yè)開發(fā)嵌入式軟件,其中所嵌入的硬件部分采購原材料所產(chǎn)生的進項稅可以計入。 2.軟件開發(fā)過程中消耗的輔助材料(如存儲介質(zhì)、包裝材料等)的進項稅額。 二、設(shè)備和固定資產(chǎn)購置方面 1.購買用于軟件開發(fā)、測試、存儲等的設(shè)備(如電腦、服務(wù)器、測試儀器等)的進項稅額。比如,為了提高軟件開發(fā)效率而購置的高性能服務(wù)器,其進項稅額可納入可抵扣范圍。 2.符合條件的不動產(chǎn)購置或租賃后取得的進項稅額(如果存在專門用于軟件產(chǎn)品開發(fā)或存儲的不動產(chǎn)場所)。 三、技術(shù)服務(wù)和研發(fā)投入方面 1.委托外部機構(gòu)進行軟件技術(shù)開發(fā)、測試、維護等服務(wù)所支付費用對應(yīng)的進項稅額。例如,企業(yè)將部分軟件開發(fā)工作外包給專業(yè)的軟件研發(fā)公司,支付的服務(wù)費用所包含的進項稅。 2.購買專利、技術(shù)秘密等無形資產(chǎn)用于軟件產(chǎn)品開發(fā)所產(chǎn)生的進項稅額。 3.企業(yè)內(nèi)部研發(fā)人員培訓(xùn)、技術(shù)交流等活動所支付費用對應(yīng)的進項稅額(如果這些活動與軟件產(chǎn)品研發(fā)直接相關(guān))。 四、能源和動力消耗方面 1.軟件開發(fā)、服務(wù)器運行等過程中消耗的水、電、氣等能源費用對應(yīng)的進項稅額。 五、其他相關(guān)方面 1.與軟件產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的運輸、裝卸、搬運等費用所對應(yīng)的進項稅額(如采購原材料或設(shè)備的運輸費用)。
老師,請問銷售軟件后申請增值稅即征即退退稅時,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可以抵扣的進項稅額包括哪些啊
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進項稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬元,銷售一般貨物不含稅收入20萬元,當(dāng)期購進貨物取得發(fā)票上注明的進項稅額是2萬元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進項稅額0.8萬元,其中無法劃分用途進項稅額1.2萬元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進項稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進項稅額是()元
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進項稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
1.軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法: 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額 2.增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,對于無法劃分的進項稅額,應(yīng)按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M項稅額;對專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進項稅額,不得進行分?jǐn)?。納稅人應(yīng)將選定的分?jǐn)偡绞綀笾鞴芏悇?wù)機關(guān)備案,并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。 老師,其中第二條“對專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進項稅額,不得進行分?jǐn)?。”那這個進項稅額是能否算進去當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額的呢?
老師,請問子女教育專項附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報個稅匯算清繳要補稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個情況是要怎么處理?然后如果要補稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請問計提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會計分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費用—工資費5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個進出口企業(yè),我們往國外銷售的貨物在國內(nèi)發(fā)生的報關(guān)費,還有口岸代理費,這些費用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會不會影響退稅?
飛機票用途是團建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個方案,采購下采購訂單時名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
要是只是自己研發(fā)人員開發(fā)的一款軟件,之后就申請軟著了,那樣是不是沒有進項抵扣呢?
同學(xué)你好 嗯 沒有進項就沒法抵扣