看下邊本年已預(yù)交所得稅欄
老師好,2022年5月申報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算時(shí),繳納1200元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算,那1200元應(yīng)填哪個(gè)表格呢?
老師,23年的企業(yè)所得稅,在24年3月匯算清繳納上了680元的稅,我在23年沒有具體,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問題,比如23年暫估成本5W,24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調(diào)表交差額1W的所得稅,還是在24年5月紅沖23年暫估,按發(fā)票藍(lán)字做到24年?哪種方法比較合適
23年12月繳納的稅金及附加在24年1月申請(qǐng)退稅了,24年3月份做匯算清繳所得稅年報(bào)還提現(xiàn)退的稅金及附加嗎
老師,在24年1月計(jì)提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元,在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費(fèi),付分錄應(yīng)該怎么寫?
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
本年累計(jì)預(yù)交所得稅額那里為0
你自己填的,不是自動(dòng)填
主表那里填 不了
那個(gè)就是系統(tǒng)問題了,聯(lián)系12366處理