您好,意思是你先暫估入賬了,現(xiàn)在收到發(fā)票來沖暫估,是吧
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報,那我如果9月計提工資的話,那9月份就會產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報和上報個稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報嗎?會不會罰款, 因為我10月沒有上報,但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報會不會有風(fēng)險,那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
請問下,有個異地項目,10月份我們開出了票,預(yù)繳了增值稅及附加,款11月份才到,有部分入農(nóng)民工專用賬戶,其實這部分工資是工人9,10,11月份的工資,我們?nèi)胭~了,可9,10月份的個稅我們沒有申報,也逾期了,我們可以調(diào)賬把工資做成11,12,1月份工資嗎?然后銀行先發(fā)放這樣,那么個稅就可以按月申報了?
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統(tǒng)里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發(fā)放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補(bǔ)上嘛,補(bǔ)提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
老師您好!公司九月有一筆三萬的收入,第三季度報稅時,我做了預(yù)提辦公費(fèi)用三萬,后來這公司一直沒有收入和支出,12月份忘了把這三萬支出了,我現(xiàn)在能不能保持原來的預(yù)提,然后一月份把這筆錢支出了
老師,你好,我想問一下,我們有一個親戚要掛靠到公司交社保,然后我們6月份的時候把五險都給他交上了,嗯,但是他的工資六月份我們沒有發(fā),得保到七月份發(fā)了,我6月份可以先把這個今年的工資計提嗎?然后他這個工資我發(fā)放多少合適呢?如果不發(fā)放工資的話,他得看出來是掛靠的
如果個體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒計提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個體的這個表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的???
小規(guī)模收一個點的普票跟九個點的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險如何做賬?
收到一張銷售部門費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個問題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
老師,計算電商商品毛利潤時需要扣除推廣費(fèi)和快遞費(fèi)嗎
季度企稅 有補(bǔ) 往年虧損嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時工工人工資發(fā)放吧 給報個稅
對,但是沒有附件,是勞務(wù)費(fèi),不然交稅后麻煩,這張發(fā)票放到九月好還是十月呢,九月已經(jīng)作為費(fèi)用,十月也沒法調(diào)整
這個先把九月的紅沖掉,然后在10月用發(fā)票做賬
分錄是一摸一樣的
先把九月的做負(fù)數(shù)分錄,10月收以再做正數(shù),就是一正一負(fù)