您好,你說的這兩種都不需要申報印花稅
老師,我公司是辦了一個職工食堂專門為員工提供中晚餐,是免費的。那每次食堂產(chǎn)生的配送菜也是有發(fā)票的,我每次都是做管理費用-福利費開支的。這次食堂購了冰柜1500元,還有為食堂裝修了一下,讓員工就餐環(huán)境更舒適 ,那收到冰柜發(fā)票及裝修發(fā)票我要怎么做賬呀。有點不知所處。請老師多多指點,謝謝
請問我單位辦食堂,中午給職工提供免費午餐,肉菜等直接到稅務(wù)局開發(fā)票,進管理費用職工福利費(不超14%),不要算到職工個人福利里繳個稅吧,別的企業(yè)職工到不需要什么稅吧?謝謝!
老師好,想問一下我家開了一個小小的火鍋店,平常的賬要怎么做,買菜什么的沒辦法開發(fā)票賬怎么做,還有人員工資這塊怎么處理,用簽合同交印花稅什么的么,還有要去勞動局備案么?交個稅是不是就得報備吖?
老師好,公司的食堂外包給承包商為員工提供午飯,然后承包商開發(fā)票來,相當于是公司全包了員工吃飯的費用,這費用應(yīng)該是計入職工福利費吧?員工要不要交個稅?
老師,你好!問一下我們開的進項發(fā)票是“*經(jīng)營租賃*打印機租賃費”和*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這兩類是不是要交印花稅,稅目是哪兩個呀?
老師,我們公司宿舍樓給員工住,他們產(chǎn)生的電費我應(yīng)該放在那個科目啊,后期從他們工資扣
公司投資了一家水果店,后期這個水果店和其他商家托管合作。 這個水果店的運營和進出貨全部由商家負責,公司就只是每個月固定出一個管理費和水果店的房租及水電費,這個房租和水電費就做到那個公司的帳
個人幫公司代收款項,以什么形式做賬?個人代收的款直接轉(zhuǎn)給了法人和股東,留作備用金用掉了。
實習工資低于最低工資標準,符合勞動法嗎?
購貨直接計入成本,沒有通過庫存可以嗎
科目余額表應(yīng)交增值稅個應(yīng)交個人所得稅是負數(shù),是哪里錯了嘛,怎么改
老師,銷售使用過的固定資產(chǎn)獲得的款項計入哪個科目 ?其他 業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?還是固定 資產(chǎn)清理
想問下老師報印花稅時印花計稅金額是銷售收入的金額嗎?
老師,我是內(nèi)銷公司,然后直接幫我的客戶,外銷公司代理出口,貨代給我們內(nèi)銷公司開貨代費(免稅),可以嗎?
付個人設(shè)計兼職費1000元,無票要附帶什么附件資料
老師,航天信息開來的380元,是給我們開票軟件的服務(wù)費,開票名稱是信息技術(shù)服務(wù)*云開票服務(wù)費,確定不用交印花稅嗎?還有這個福利費公司食堂買菜的錢,沒有發(fā)票就是個人寫的流水菜票,名稱,單價,金額,這個也確定不用交印花稅嗎?
公司是主營什么的,這個種買菜是給員的工福利,不需要交,這個技術(shù)服務(wù)如果公司要交可以選技術(shù)合同,但這種費用類的,我從來沒有報過,除非是公司開的技術(shù)方面的發(fā)票才申報
公司主營是塑料板和箱,這個買菜純粹是食堂燒給員工吃飯的菜錢,做福利費的,這個不需要交印花稅嗎?航天信息開的那種軟件服務(wù)費那確定不交了
這種費用類的,一般不需要申報,你們按主營的來交就可以了
稅務(wù)局他查也只查主營方面的,這個費用類的他不會管的
我是報銷售產(chǎn)品和購入原材料的印花稅,做到買賣合同,其他沒報。那個運費就是快遞公司每天到我們公司來把產(chǎn)品運到客戶那里的,每個月給我們開的運費,發(fā)票名稱是物流輔助服務(wù)*物流運費,還有順豐快遞公司來拿件,比如寄樣品啥的,每個月給我們開的運費,名稱是物流輔助服務(wù)*收派服務(wù)費,這兩個要不要報印花稅?
運費按運輸合同來申報,物流輔助服務(wù)這個不需要
那上面這兩個運費一個是快遞公司給我們公司運輸產(chǎn)品給客戶的運費,一個月有好幾萬,一個是順豐快遞的來拿件的派件費,一個月多點一兩千,這兩個運費都不用報印花稅嗎?
運輸產(chǎn)品的按運輸合同來申報,??爝f費不用申報
第一個是物流公司每天來我們公司收產(chǎn)品,然后先運到他們物流公司再按地方分配好再給我們把產(chǎn)品運出去,一個月運費好幾萬,開的發(fā)票是物流輔助服務(wù)*物流運費。第二個是順豐快遞來拿的樣品或者是急件,一個月最多幾千,有時就幾百,開的運費發(fā)票名稱是物流輔助服務(wù)*收派服務(wù)費。就第一個那個一個月開好幾萬的那個物流公司填報印花稅。第二個順豐快遞那個不需要填報印花稅嗎?
是的,把第一個報了就可以,第二個不用報