借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。如果是一般納稅人,你看一下當(dāng)時多交的是不是掛在未交增值稅里面。
老師,我們增值稅多交稅退了回來怎么做分錄
因計(jì)算錯誤。多交增值稅4500,現(xiàn)在退回來了。如何做完整分錄
之前月份因錯誤導(dǎo)致多繳納增值稅,現(xiàn)在退稅回來該怎么做會計(jì)分錄
老師你好 第一季度申報錯誤 增值稅和城建稅退回來了我怎么寫分錄
老師我們享受增值稅即征即退,現(xiàn)在增值稅退回來了 。應(yīng)該怎么做分錄啊
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
那我計(jì)提稅費(fèi)的時候是計(jì)提正確的金額,還是要把多交的金額加上
按照正確的來計(jì)提