您好,你們是小規(guī)模嗎?是農(nóng)產(chǎn)品方面的嗎
老師,取得自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣增值稅如何填寫(xiě)申報(bào)增值稅報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人取得未開(kāi)票收入如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
老師好 請(qǐng)問(wèn)取得不征收增值稅的財(cái)政補(bǔ)貼收入,已開(kāi)票,應(yīng)該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模報(bào)增值稅,如何填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表
個(gè)人社保部分相差對(duì)計(jì)提0.06怎么寫(xiě)分錄
老師,申報(bào)季報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額,怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受?chē)?guó)家政策,需要通過(guò)聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國(guó)家補(bǔ)助20萬(wàn),那么就需要合作社開(kāi)票給聯(lián)合社20萬(wàn)的票。國(guó)家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
小規(guī)模怎么定義呢?
小規(guī)模如果季度開(kāi)票不超過(guò)30W,直接填在第10行就可以,小規(guī)模就是按1%開(kāi)票的
那前第二季度超過(guò)30萬(wàn),那是開(kāi)免稅票的呢
你們公司主營(yíng)什么的?
教育服務(wù)
意思是你們現(xiàn)在開(kāi)的是免稅的稅率,是吧
是啊,第一季度29萬(wàn),第二季度40萬(wàn),怎么報(bào)才對(duì)哦
填在第13行其他免稅這里就可以
如果是免稅的,是填在這里的
不管超沒(méi)超30萬(wàn)都是填其他免稅?
是的,如果你們開(kāi)的是免稅的,那就是填這里