你好,你開的稅率是免稅的話,沒有應(yīng)交稅費(fèi),如果不是的話,需要寫應(yīng)交稅費(fèi) 小規(guī)模季度300,000以內(nèi),季度末的那一個(gè)月再給他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問我家收工程款的時(shí)候借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目就是工程名稱是吧老師
銷售產(chǎn)品600件,單價(jià)1200元,銷項(xiàng)稅額122400元,貨款及稅款當(dāng)即收存銀行。借:銀行存款:720000貸:主營業(yè)務(wù)收入:597600應(yīng)交稅款:122400借:銀行存款:842400貸:主營業(yè)務(wù)收入:720000應(yīng)交稅款:122400這兩個(gè)分錄哪個(gè)是對(duì)的?
老師,您 好,小規(guī)模,銷售商品的時(shí)候,可以借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎,不做就應(yīng)交稅費(fèi)
銷售商品一批 5萬元。銀行收款 主營業(yè)務(wù)收入 (損益類)借減貸增 銀行存款(資產(chǎn)類)借增貸減 庫存商品(資產(chǎn)類)借增貸減 主營業(yè)務(wù)成本(損益類)借減貸增 借∶銀行存款 5萬元 貸∶主營業(yè)務(wù)收入5萬元 借∶主營業(yè)務(wù)成本 問題主營業(yè)務(wù)是增加了還是減少了,不是借減貸增嗎?主營業(yè)務(wù)成本增加了不應(yīng)該是貸嗎? 貸∶庫存商品 第二部的貸∶庫存商品,借的位置就不理解了
老師,自產(chǎn)自銷魚,在銷售環(huán)節(jié), 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 庫存商品設(shè)置了數(shù)量金額式,這里主營業(yè)務(wù)收入還用設(shè)置數(shù)量金額式嗎?
個(gè)人社保部分相差對(duì)計(jì)提0.06怎么寫分錄
老師,申報(bào)季報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額,怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快