你好,按照1個(gè)點(diǎn)確認(rèn)增值稅就可以的
請(qǐng)問小規(guī)模現(xiàn)在開票1個(gè)點(diǎn),一個(gè)季度沒達(dá)30萬,免的稅額,我需要按1個(gè)點(diǎn)做營業(yè)外收入,還是按3個(gè)點(diǎn)做營業(yè)外收入?
小規(guī)模納稅人當(dāng)季銷售未超過30萬元,減免的增值稅按1%還是3%計(jì)入營業(yè)外收入?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模普票季不超30萬,免征增值稅,那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入(營業(yè)外收入)的那個(gè)金額是三個(gè)點(diǎn)的還是一個(gè)點(diǎn)的稅額呀? 開票入賬是一個(gè)點(diǎn), 申報(bào)表免稅欄為3個(gè)點(diǎn)
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
小規(guī)模如果一個(gè)季度開票不超30萬,減免稅你們按3個(gè)點(diǎn)做營業(yè)外還是一個(gè)點(diǎn)做?
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問老師一個(gè)問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?