操作不對,且水資源、污水處理費票據(jù)通常不能抵減。 物業(yè)公司按簡易計稅申報水費時,不能抵扣自來水公司專票的進項稅,只能用對外支付的水費金額差額抵減銷售額。 自來水公司代收的水資源費(憑 “不征稅自來水” 普票除外)和污水處理費票據(jù),一般不能作為抵減項。
請問老師,單位收水費9.5元,開給對方發(fā)票也按照3% 開具。但是收到自來水公司發(fā)票:有三張 污水2.3元 專票4.2元 普票3元。請問水費申報抵扣申報。我抵扣的是自來水公司的那幾張票呢。
請問老師,單位收取承租戶確認收入:水費10000元(全額開專票3%)。收到自來水公司的票三張(污水處理 專票 普票)合計金額也是10000。圖片的政策顯示,支付給自來水公司的錢可以在申報的時候全部扣除的。也就說不用管從自來水公司取得的是什么票據(jù)對嗎?
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務(wù)怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務(wù)怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務(wù)怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?