購(gòu)入獎(jiǎng)品時(shí):按實(shí)際采購(gòu)成本入賬,分錄為:借:庫(kù)存商品 —— 獎(jiǎng)品(吹風(fēng)機(jī))貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 贈(zèng)送獎(jiǎng)品時(shí):確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用,同時(shí)轉(zhuǎn)出庫(kù)存,分錄為:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) / 促銷(xiāo)費(fèi)貸:庫(kù)存商品 —— 獎(jiǎng)品(吹風(fēng)機(jī)) 金蝶導(dǎo)出數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò),但提示問(wèn)題大概率是填報(bào)范圍或數(shù)據(jù)邏輯偏差,不是導(dǎo)出錯(cuò)誤。 先確認(rèn)本期填的 “本年累計(jì)利潤(rùn)總額” 是 1 月到當(dāng)前季度末的總數(shù)(比如三季度填 1-9 月),別誤填成單季度利潤(rùn)(如 7-9 月),否則會(huì)比上期累計(jì)數(shù)小。 再查金蝶是否有后期調(diào)整(比如沖減前期收入、補(bǔ)提費(fèi)用),導(dǎo)致累計(jì)利潤(rùn)比上期申報(bào)時(shí)減少,若調(diào)整有真實(shí)憑證則合理,無(wú)憑證則需修正。 若核查后累計(jì)數(shù)是 1 - 當(dāng)前季度的正確數(shù)據(jù),且調(diào)整合理,可正常申報(bào);若填錯(cuò)范圍或調(diào)整有誤,需改后再報(bào)
我們是做方太代理的,像門(mén)店的展臺(tái)還有什么活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)什么的,方太都是讓我們來(lái)紅字信息表(折扣)來(lái)給我們,我們?cè)侔堰@些錢(qián)以私人轉(zhuǎn)賬形式給下面各個(gè)門(mén)店(因?yàn)槲覀兤綍r(shí)都是開(kāi)13的增值稅票給京東國(guó)美這些平臺(tái),下面的門(mén)店都是通過(guò)平臺(tái)來(lái)下單,國(guó)美這些平臺(tái)再把銷(xiāo)售的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給我們),所以我這部分折讓不知道怎么處理
老師,我們做化妝品銷(xiāo)售的是全國(guó)代理,分銷(xiāo)貨品給線(xiàn)下代理商,代理商打款,我們出貨,現(xiàn)在我們想做另外一個(gè)銷(xiāo)售模式,利用數(shù)字平臺(tái),消費(fèi)者在代理商店鋪直接下單,通過(guò)系統(tǒng)直接支付到我公司的賬戶(hù),貨從我們公司發(fā)到客戶(hù)手里,我們?cè)偻ㄟ^(guò)貨物把他們的利潤(rùn)返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
我想問(wèn)一下,我們公司是做自動(dòng)化設(shè)備插件機(jī)的,插件機(jī)整個(gè)設(shè)備包括主機(jī)+供料器+夾爪,目前插件機(jī)主機(jī)是讓別的公司包料代工的,運(yùn)回來(lái)入庫(kù)的時(shí)候直接是代工廠(chǎng)給我們一個(gè)主機(jī)的價(jià)格,然后供料器加夾爪還有設(shè)備的一些小配件是自己從別的公司采購(gòu),我想問(wèn)一下老師,入庫(kù)的時(shí)候,主機(jī)和供料器加夾爪都是入庫(kù)存商品嗎?小配件入原材料嗎? 還有銷(xiāo)售的時(shí)候,如果銷(xiāo)售合同里面主機(jī)的銷(xiāo)售價(jià)格就包含供料器,夾爪以及配件的價(jià)格,那么銷(xiāo)售出去這筆業(yè)務(wù),該怎么做分錄呢
老師您好,委托代銷(xiāo)商品的稅務(wù)咨詢(xún) 受托方銷(xiāo)售商品時(shí) 即由委托方和受托方簽訂協(xié)議,委托方按協(xié)議價(jià)格收取委托代銷(xiāo)商品的貨款,實(shí)際售價(jià)可由受托方自定,實(shí)際售價(jià)與協(xié)議價(jià)之間的差額歸受托方所有的銷(xiāo)售方式。 由于這種銷(xiāo)售本質(zhì)上仍是代銷(xiāo),委托方將商品交付給受托方時(shí),商品所有權(quán)上的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬并未轉(zhuǎn)移給受托方。因此,委托方在交付商品時(shí)不確認(rèn)收入,受托方也不作為購(gòu)進(jìn)商品處理。受托方將商品銷(xiāo)售后,應(yīng)按實(shí)際售價(jià)確認(rèn)為銷(xiāo)售收入,并向委托方開(kāi)具代銷(xiāo)清單。委托方收到代銷(xiāo)清單進(jìn),再確認(rèn)收入。 受托方是一般納稅人,委托方是小規(guī)模納稅人,增值稅這個(gè)中間的差額應(yīng)該怎么合理解決
電器類(lèi)批發(fā)零售公司,有百分之20的商品是廠(chǎng)家發(fā)貨到倉(cāng)庫(kù)代銷(xiāo)后給企業(yè)返點(diǎn)傭金這樣的,剩下百分之八十是進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)賣(mài)錢(qián)這2種模式。做外賬的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做呢?這兩種分別稅負(fù)是多少呢?報(bào)稅會(huì)不會(huì)影響呢?因?yàn)槲覍W(xué)的時(shí)候只學(xué)了進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)那種報(bào)稅。 如果不一樣請(qǐng)說(shuō)出2種賬務(wù)分錄怎么處理,報(bào)稅怎么處理的步驟
老師,我們24年幫客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)種植機(jī),當(dāng)時(shí)誤以為是公司的計(jì)入資產(chǎn)計(jì)提了折舊,現(xiàn)在沖紅憑證的話(huà)要怎么做賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理?
你好 老師 投資了一個(gè)公司占比30%, 那么這個(gè)公司分公了 應(yīng)該怎么做賬
老師,公司保潔對(duì)方開(kāi)的生活服務(wù)費(fèi).服務(wù)費(fèi),我們?nèi)肽膫€(gè)科目,入管理費(fèi)用_辦公費(fèi)可以么
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,未開(kāi)票收入填在哪一欄。勞務(wù)的,季度末超30萬(wàn)。
現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)公司開(kāi)票,說(shuō)駕乘險(xiǎn)這個(gè)險(xiǎn)種部分免稅?
老師 我想問(wèn)一下有個(gè)朋友夠了退休年齡了,社保也買(mǎi)了17年,現(xiàn)在又買(mǎi)了這個(gè)400蚊一年的農(nóng)村合作醫(yī)療,現(xiàn)在又想再買(mǎi)半年社保,可以這樣嗎?
老師現(xiàn)代服務(wù)-品牌推廣服務(wù)印花稅按哪個(gè)稅目來(lái)申報(bào)呢
企業(yè)所得稅申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬借方金額 1-9月累計(jì)數(shù)據(jù) 其中有幾個(gè)月未發(fā)工資 直接從應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款-未付薪資員工,申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)
居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報(bào)
老師能具體說(shuō)一下步驟嗎
這是要入銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣
為啥是宣傳費(fèi)?只是充值購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品贈(zèng)送的獎(jiǎng)品
上面印上你們公司廣告了嗎
沒(méi)啊,只是買(mǎi)來(lái)吹風(fēng)機(jī),便宜的那種,充值了就送給客戶(hù)
那就計(jì)入庫(kù)存商品 然后送出去計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi) 視同銷(xiāo)售做其他業(yè)務(wù)收入
完整分錄能寫(xiě)一下嗎
那你們是一般納稅人嗎
小規(guī)模納稅人,能不能不做視同銷(xiāo)售呢?直接去費(fèi)用
這個(gè)不合適的哦 得視同銷(xiāo)售
完整分錄能寫(xiě)一下嗎
借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi) 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
那開(kāi)的年會(huì)取得發(fā)票會(huì)議費(fèi)怎么入賬呢
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)