在的 具體的什么問題?
我是個(gè)體工商戶,也有其他單位兼職收入,個(gè)體工商戶季度報(bào)稅時(shí)需要報(bào)兼職個(gè)人收入的個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司是做民宿的,有張9月開的買投影儀和小米電視的票共計(jì)7萬,因?yàn)?0月缺成本票,我沒想把這張票入賬固定資產(chǎn),因?yàn)槿胭~固定資產(chǎn)要折舊,這樣10月成本不夠,我等10月直接用來做成本,那現(xiàn)在做9月的賬這筆應(yīng)該入賬啥科目合適,又不符合低值易耗品性質(zhì)
老師,三季度所得稅申報(bào)要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧
老師,我們做賬每個(gè)月的銀行賬戶明細(xì)都要附在記賬憑證里面嗎
進(jìn)到電子稅務(wù)局的時(shí)候,說無關(guān)聯(lián)信息,怎么辦
這是什么意思?一般納稅人默認(rèn)就是簡易征收嗎?
老師,企業(yè)所得稅的工資薪酬是提取哪里的數(shù)據(jù)?個(gè)稅嗎?
勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票什么情況可以開出來,我是咨詢公司能開不,個(gè)體戶,需要開張專票
老師,請(qǐng)問7,8月的收入沒有做成本(服務(wù)型公司),10月份再把成本打給客戶,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票做成本,這樣合理嗎?等于這個(gè)征期申報(bào)就是成本為0,收入一萬多,管理費(fèi)用16萬多(人員工資和社保)
老師,公司銷售發(fā)票開給子公司,但是付款是母公司代付,這種情況咋辦,要把銀行收入的應(yīng)收款改成子公司的
老師,我們公司是一家海運(yùn)公司。公司名下有一條船,現(xiàn)在期租給別人。租金按天計(jì)算,我們是從8月6號(hào)開始租的。他是提前30天給我們付一個(gè)月的款。就是8月6號(hào)到9月5號(hào)這個(gè)周期的款,8月份我收到款。嗯,我們是外貿(mào)企業(yè),所以他打的是美金。那我這個(gè)匯率還有確認(rèn)收入的話,應(yīng)該是在8月還是9月,還是說分期去確認(rèn)?
他是從8月6號(hào)到9月5號(hào)的這筆錢,老板意思是說,統(tǒng)一在9月份周期結(jié)束之后再確認(rèn)收入,8月份掛預(yù)收款。然后9月份確認(rèn)收入的時(shí)候,用8月份的這個(gè)匯率去確認(rèn)8月6~9月5號(hào)的這個(gè)收入,您覺得這樣合理嗎?你如果年底的話,那我是不是要把。12月6號(hào)到12月30號(hào)的,提前去確認(rèn)收入,這樣全年的數(shù)據(jù)才能對(duì)得上。
我我個(gè)人是覺得期租的話是按照履履約時(shí)段去確認(rèn)。比如說8月6號(hào)到8月30號(hào)的租金,我就應(yīng)該確認(rèn)在8月份。但是老板意思是說,9月6號(hào)再去確認(rèn)8月5號(hào)到9月6號(hào)的這個(gè)租金,這樣的話,每個(gè)月的數(shù)據(jù)其實(shí)就不太準(zhǔn)確,這樣能操作嗎?
分期最好 8.6號(hào)到八月30的做8月份里面,然后剩下的做預(yù)收賬款。
做到9月份的話,你的納稅義務(wù)晚了 你提前做也可以,8月6號(hào)到9月5號(hào)的。做到8月份。
如果按老板說的這樣操作,8.6-9.5的租金在8月的收到,但是在9月確認(rèn)收入,用8.1的匯率,這樣對(duì)嗎,審計(jì)會(huì)說我不規(guī)范嗎
老板不讓確認(rèn)在8月,愁死了
不對(duì),納稅義務(wù)晚啦
確認(rèn)在第三季度的話就要交稅。老板不愿意季度交稅
你要這種有風(fēng)險(xiǎn)的
哎 難受 老師,如果我分期確認(rèn),8月的租金確認(rèn)在8月,9月的租金確認(rèn)在9月,匯率的話是不是用各自月份的匯率?
對(duì)的是的,是這么做的
我8月6~9月5的租金的話,我在8月份都收到了。那這個(gè)收入確認(rèn)的匯率的話,是8月6號(hào)到8月31號(hào)是用8月的匯率,然后9月1號(hào)到9月6號(hào)的這個(gè)是用9月份的匯率是嗎?就9月1號(hào)到9月6號(hào),我就是有匯兌損失,對(duì)吧,或者匯兌損益對(duì)嗎?這樣子才是正確的嗎?
還是說9月1號(hào)到9月6號(hào)的這個(gè)會(huì)確認(rèn)在9月份確認(rèn)的收入,也用8月份的收到租金時(shí)的匯率?
一般8月份的選擇8月6號(hào)的,或者是8月份第一個(gè)工作日的。 9月就用九月第一個(gè)工作日的 一般情況下,只要你確認(rèn)收入和收到款項(xiàng)的不是一天的匯率會(huì)有差異。
老師還有一個(gè)問題就是我們海運(yùn)不是有那個(gè)港使費(fèi)嘛,然后每次就是先預(yù)付他們有那個(gè)預(yù)付的單子過來,付美金,在國外的港口。他們先有那個(gè)預(yù)付單過來,我們就先預(yù)付美金給他們。然后后面可能過了兩三個(gè)月才會(huì)出結(jié)算單,然后。嗯,就最后具體結(jié)算才出來,然后多退少補(bǔ)。那我這個(gè)確認(rèn)費(fèi)用的話,是在結(jié)算單出來的時(shí)候確認(rèn)費(fèi)用,還是在預(yù)付的時(shí)候先確認(rèn),后面多退少補(bǔ)的時(shí)候,那個(gè)月再去再分開確認(rèn)費(fèi)用,還是說,先預(yù)付的時(shí)候先掛預(yù)付款,然后要在。航次確認(rèn)收入的當(dāng)月暫估這個(gè)費(fèi)用?
先暫估,然后后期確定了之后你再調(diào)整成對(duì)的
老師,我之前前幾個(gè)月的時(shí)候,因?yàn)槭敲澜鹇?,它也不存在什么發(fā)票不發(fā)票的,我就在預(yù)付的時(shí)候就已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用。然后后面多退少補(bǔ)的時(shí)候,我就退的話,我就充減,然后補(bǔ)的話,我就把補(bǔ)的那一份確認(rèn)在補(bǔ)的那個(gè)月,這樣能行嗎?然后,后來幾個(gè)月改成了就是預(yù)先預(yù)付的時(shí)候掛預(yù)付款結(jié)算單的,來的時(shí)候再充這這樣不合規(guī)。但是審計(jì)如果查的話,他會(huì)指出這種問題嗎?
國外的有形式發(fā)票。你讓對(duì)方給你開一個(gè)形式發(fā)票,你現(xiàn)在可以把之前的補(bǔ)進(jìn)來。沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制作費(fèi)用,你的利潤不準(zhǔn)確。
是的,就是因?yàn)楝F(xiàn)在我的利潤每個(gè)月都不準(zhǔn)確,一個(gè)月高一個(gè)月低,就是我每天都很內(nèi)耗。但這個(gè)收入的問題,老板不讓分期去確認(rèn),所以我特別難辦
那你就按照你老板的來審計(jì)出來再調(diào)整
還有,我們的就是保險(xiǎn)費(fèi),它不都是按照每一期去確認(rèn)嘛?每一期可能就要付幾個(gè)月的費(fèi)用。然后我也是當(dāng)月就記進(jìn)了費(fèi)用里面,也沒有去按月給他歸集,就是按月去分?jǐn)?,就?dǎo)致我每個(gè)月利潤都不一樣。雖然說最后整體是對(duì)的
具體的是什么保險(xiǎn)的?社保的嗎?