.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資月份扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ??銀行存款 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款
老師 繳納員工社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 繳納員工社保分錄這樣做對吧
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師計提社保費用分錄是借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保;繳納時候:借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收個人社保貸銀行存款 對嗎
老師好,請問給職工入的意外險應(yīng)該如何列支呢?
把所有的成本計算到費用里面去了,要怎么調(diào)整?
老師請問我們公司營業(yè)范圍沒有食用油,我要采購食用油100桶,怎么做賬呢,打款備注什么?
請問計算銷項,銷售含稅金額為什么÷80%,計算公式幫助理解下
個體戶 開個票 多久需要申報一次
老師 不開票需要申報嗎
個稅申報要把個人社保承擔(dān)部分養(yǎng)老醫(yī)療填寫嗎?
民間非盈利服務(wù)中心,沒有利潤,收取管理費用于日常開支,開辦期間都是個人墊付開支了,沒有發(fā)票只有收據(jù)可以報銷,
老師 申報企業(yè)所得稅 現(xiàn)金流量表本期是填幾月的數(shù)據(jù)?利潤表是1-當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎?如果利潤表帶出來是7-9月的 要怎么辦呢?
老師,第一小題計算增值稅不扣除分包款嗎?
可是我前任 會計 前前任會計都是上面那樣子做的
你按自己的思路做賬,不要管別人怎么做