現(xiàn)在是季度銷售低于30萬免稅,免交增值稅計入營業(yè)外收入
小規(guī)模季度收入低于45萬,的銷項稅進(jìn)營業(yè)外收入嗎?
老師,小規(guī)模公司,1-3季度每季度收入不超過45萬,第四季超過45萬,怎么繳增值稅?
小規(guī)模季度開票不超過30萬減免的增值稅計入營業(yè)外收入明細(xì)科目什么
老師,小規(guī)模季度不超過45萬,銷項入營業(yè)外收入什么明細(xì)科目
老師社保斷了兩個月,沒補(bǔ)繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個怎么填?
企業(yè)所得稅按真實業(yè)務(wù)還是卡稅負(fù)
老師9月份剛申請一般納稅人,收入超500萬,人員也達(dá)不到,資產(chǎn)也達(dá)不到5千萬,附加稅減半嗎?
老師,第一和第二季度無票收入報多了,第三季度和第四季度可以少報一些么
我問的是營業(yè)外收入什么明細(xì)科目,老師
?免交增值稅計入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
那這個部分,明年匯算清繳不用調(diào)整吧?
是的,那個不需要調(diào)整的
政府補(bǔ)助需要調(diào)整嗎
有專門文件的補(bǔ)助才做調(diào)整,對應(yīng)的支出也得納稅調(diào)增
就是政府補(bǔ)助需要做調(diào)增的對吧,前面打錯字了
不是,必須要有政府專門文件的補(bǔ)助才做調(diào)整
是調(diào)整還是調(diào)增呀?
是納稅調(diào)減,發(fā)生的費(fèi)用納稅調(diào)增,抵消了
老師你能具體說說嗎,你這樣說我有點(diǎn)不明白,哪個是調(diào)增,哪個是調(diào)減
就是做的收入調(diào)減,成本費(fèi)用調(diào)增
老師我不懂你在說什么,你比如我收到一筆20萬的政府補(bǔ)助要怎么入賬,來年匯算繳要怎么做,你說下唄,分情況說,調(diào)增和調(diào)減的,再聽不清楚,我換個老師問
很簡單的,申報要看匯算的A105000表 看這個表里邊不征稅收入納稅調(diào)增,補(bǔ)助的款項在? ? (十二)不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用納稅調(diào)減。
我再問下,你不要回答哦,老師
這種情況才納稅調(diào)整 政府補(bǔ)助:稅法規(guī)定征稅的政府補(bǔ)助收入,在取得該收入的當(dāng)期計應(yīng)納稅所得額。作為不征稅收入 《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知》(財稅〔2011〕70號)第一條規(guī)定,企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應(yīng)計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件; (二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算.