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老師好,請(qǐng)問廠家設(shè)備讓我們交了2萬設(shè)備保證金,保證后期試劑要做上量。然后設(shè)備現(xiàn)在沒要我們的錢也沒開發(fā)票。我們?cè)O(shè)備賣給醫(yī)院5萬,這個(gè)我們是不是不能做成本?因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),老師寫的詳細(xì)一點(diǎn)吧

2025-10-17 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-17 16:12

你好,你可以先暫估做成本了。 暫估購進(jìn)的金額,然后出售。

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你好,你可以先暫估做成本了。 暫估購進(jìn)的金額,然后出售。
2025-10-17
您好,這種發(fā)票還是別用了,如果用就是你購進(jìn)的固定資產(chǎn),但沒付款的就要長期掛賬,稅務(wù)對(duì)長期不付款的查的緊
2025-01-21
稅務(wù)處理 由于已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票信息表給廠家,廠家憑紅字發(fā)票信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票。 你們根據(jù)廠家開具的紅字發(fā)票沖減進(jìn)項(xiàng)稅額和固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。 賬務(wù)處理 沖減固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:固定資產(chǎn) - 100000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目) - 100000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) - 13000(假設(shè) 13% 稅率,紅字) 記錄退回設(shè)備折價(jià)收入: 借:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目)50000 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目: 借:固定資產(chǎn)清理 50000 貸:營業(yè)外收入(如果有差價(jià)收益)或營業(yè)外支出(如果有差價(jià)損失)50000
2024-11-16
你好; 意思是? 你們之間有 業(yè)務(wù)合同; 你們要簽訂采購合同才行的??
2022-07-05
你好,做到?jīng)]有損失是不太可能吧,是不是你們?nèi)∠贤?,合同里約定了違約金條款了。民法典:違約金不超過合同總額的比例通常是實(shí)際損失的30%,再和對(duì)方商量一下能退回多少是多少吧。
2025-02-27
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