1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。
2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。
企業(yè)所得稅匯算清繳中的工資薪金如何填寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)新企業(yè)所得稅表中,已計(jì)入成本費(fèi)用的取工薪酬數(shù)應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)季的總數(shù)嗎?
老師您好,新的企業(yè)所得稅,工資薪金如何取數(shù)填寫(xiě)
老師好,問(wèn)下這次企業(yè)所得稅新版新加的兩行應(yīng)付職工薪酬,如何取數(shù)
老師您好,我想問(wèn)下填寫(xiě)企業(yè)所得稅的工資薪金應(yīng)該怎么填合適呢
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司制作牌匾,從個(gè)人購(gòu)買(mǎi)原料,都沒(méi)有發(fā)票,這種怎么做賬,金額大概在1000_2000左右
有美元賬戶要如何做賬呢?
企業(yè)所得季度申報(bào)季初人數(shù)跟季末人數(shù)各指1號(hào)跟30號(hào)或者31號(hào)嗎
你好老師我想問(wèn)一下小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),需要計(jì)提增值稅嗎。是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,在電子稅務(wù)局里在哪里打印銀行要的完稅證明?
政府資料2024年企業(yè)投入是填寫(xiě)那個(gè)數(shù)據(jù)
手機(jī)售后維修,買(mǎi)進(jìn)配件如電池蓋板揚(yáng)聲器這些到底是進(jìn)庫(kù)存商品還是原材料或者其他什么科目,額外收一個(gè)服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以用購(gòu)進(jìn)的配件抵扣嗎
教師節(jié)給公司內(nèi)部講師購(gòu)買(mǎi)的禮品能入培訓(xùn)費(fèi)嗎
如果是企業(yè)法人收不到電子稅務(wù)局驗(yàn)證碼是怎么回事嘞?
老師,借方金額包含了代扣代繳的社保和公積金,這種情況怎么填呢,福利費(fèi)用是通過(guò)管理費(fèi)用-福利支出的,這個(gè)是不是兩邊都要加上這個(gè)發(fā)生額
同學(xué),你好
借方金額包含了代扣代繳的社保和公積金
要包括的
福利費(fèi)用是通過(guò)管理費(fèi)用-福利支出的,這個(gè)是不是兩邊都要加上這個(gè)發(fā)生額
是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,成本貸方的小于借方的金額,剛好搓著一個(gè)月,應(yīng)該是正常的吧,次月發(fā)工資
同學(xué),你好
是正常的
老師,這邊提示了發(fā)放大于所得稅為0,這是對(duì)的嗎
同學(xué),你好 有截圖嗎?
老師是這個(gè)
同學(xué),你好
你個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)過(guò)嗎??
管理費(fèi)用,具體福利,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,還有我們有30多人是勞務(wù)公司派遣的,在第三方申報(bào)個(gè)稅
我們只申報(bào)了本公司的人員
同學(xué),你好
可是提示,你個(gè)稅申報(bào)是0??
你看一下
老師我們每個(gè)月都申報(bào)了
同學(xué),你好
可是這個(gè)提示,提示你們申報(bào)是0.
那就是有問(wèn)題,需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者專(zhuān)管員
老師集體福利不申報(bào)個(gè)稅,需要填在工資薪金嗎
同學(xué),你好
不需要的