你好,這個就是每年實(shí)際交的增值稅。

老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財(cái)務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會自動加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師,統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報平臺財(cái)務(wù)狀況表格中應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)主要是指什么?
每個月填的統(tǒng)計(jì)報告(財(cái)務(wù)報表)中的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),怎么填數(shù)據(jù)的?
你好老師,統(tǒng)計(jì)局報表財(cái)務(wù)報表,有一欄,應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
老師,統(tǒng)計(jì)局報表中應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)可以按照增值稅納稅申報表的本年累計(jì)應(yīng)納稅額填列嗎?
老師,房產(chǎn)稅怎樣計(jì)算
老師,25.1月份有2個單位應(yīng)收款金額互相換錯了,現(xiàn)在是要這張憑證全部沖紅嗎,還是可以就這2個單位沖下?
銀行承兌匯票到期前應(yīng)該怎么弄,到期后怎么弄
老師好!專項(xiàng)儲備在資產(chǎn)負(fù)債表里沒有的,往哪個里面歸置啊?
小規(guī)模納稅人每月銷售額小于10萬季度小于30萬進(jìn)項(xiàng)專票要交稅嗎?
個人租車給公司,代開發(fā)票個人所得稅稅率多少,有沒有減免
老師去面試全盤會計(jì)一般面試都會問那些問題呢?
老師,請問智能化建筑工程施工系統(tǒng)開發(fā)入到哪個科目了
保安公司設(shè)立了一個項(xiàng)目的內(nèi)賬,這個項(xiàng)目交給私人老板打理,內(nèi)賬是私人老板在負(fù)責(zé),發(fā)票還是從保安公司開出去,交稅還是在保安公司,工資發(fā)放也是保安公司,社保只交了幾個人,有部分沒有交,收入款是打到保公司賬上,保安公司交了稅后按照開票金額和稅點(diǎn)提取的收入,剩余的歸小老板,包括工資資配,然后保安公司也代扣了個稅,保安公司這種操作合法嗎
企業(yè)所得稅預(yù)繳的意思是到年底才交錢嗎?


老師,不是比如截止到9月底,應(yīng)交增值稅的貸方余額?
你好你不是這樣子看,是看你實(shí)際交的,你去看你的申報表的本年累計(jì)。
老師,就是紅框部分的累計(jì)數(shù),是嗎?
你把前面的截圖來看一下,是要交的稅不是本期的稅額。
老師,您看一下
這個就是19行的本年累計(jì)這個。
好的老師,您看一下:繳納的增值稅,為什么征收品目有認(rèn)證服務(wù)、通用設(shè)備?
你好,征收品目有認(rèn)證服務(wù)、通用設(shè)備,你這個在哪兒看到的?
老師,我從歷史繳稅記錄中看到的
這個我估計(jì)是你們的營業(yè)執(zhí)照上面有這個營業(yè)范圍。在你們開票的時候,發(fā)票的代碼選擇的這一種。
哦,老師,我看著稅費(fèi)種認(rèn)定里有這幾個征收品目
你好,是的,這個沒關(guān)系的,你不用擔(dān)心。只要你申報的數(shù)據(jù)沒錯就可以。