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請問老師,規(guī)模以上企業(yè),每月填報統(tǒng)計(jì)云平臺中的財(cái)務(wù)報表,此表中的“應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)”,應(yīng)該怎么填?

2025-10-16 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-16 08:59

你好,這個就是每年實(shí)際交的增值稅。

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快賬用戶5334 追問 2025-10-16 09:01

老師,不是比如截止到9月底,應(yīng)交增值稅的貸方余額?

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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:03

你好你不是這樣子看,是看你實(shí)際交的,你去看你的申報表的本年累計(jì)。

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快賬用戶5334 追問 2025-10-16 09:10

老師,就是紅框部分的累計(jì)數(shù),是嗎?

老師,就是紅框部分的累計(jì)數(shù),是嗎?
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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:11

你把前面的截圖來看一下,是要交的稅不是本期的稅額。

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快賬用戶5334 追問 2025-10-16 09:22

老師,您看一下

老師,您看一下
老師,您看一下
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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:23

這個就是19行的本年累計(jì)這個。

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快賬用戶5334 追問 2025-10-16 09:30

好的老師,您看一下:繳納的增值稅,為什么征收品目有認(rèn)證服務(wù)、通用設(shè)備?

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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:31

你好,征收品目有認(rèn)證服務(wù)、通用設(shè)備,你這個在哪兒看到的?

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快賬用戶5334 追問 2025-10-16 09:35

老師,我從歷史繳稅記錄中看到的

老師,我從歷史繳稅記錄中看到的
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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:39

這個我估計(jì)是你們的營業(yè)執(zhí)照上面有這個營業(yè)范圍。在你們開票的時候,發(fā)票的代碼選擇的這一種。

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快賬用戶5334 追問 2025-10-16 09:39

哦,老師,我看著稅費(fèi)種認(rèn)定里有這幾個征收品目

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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:41

你好,是的,這個沒關(guān)系的,你不用擔(dān)心。只要你申報的數(shù)據(jù)沒錯就可以。

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你好,這個就是每年實(shí)際交的增值稅。
2025-10-16
你好!你看本期累計(jì)應(yīng)交的金額就好了。按實(shí)際繳納的金額%2B本期應(yīng)納金額
2023-03-17
可以按照增值稅納稅申報表的本年累計(jì)應(yīng)納稅額填列
2024-01-16
應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 + 出口退稅+簡易計(jì)稅 。
2025-01-13
同學(xué)你好 就是你交的金額
2022-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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